Tekla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2008: Teklan ensimmäinen neljännes sujui odotetusti



 
 
Tekla Oyj    Pörssitiedote    24.4.2008       klo 9.00
 
 
Tekla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2008:
Teklan ensimmäinen neljännes sujui odotetusti
 
Tekla-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2008 oli 14,86 (vuoden
2007 vertailukelpoinen liikevaihto 13,11) miljoonaa euroa ja kasvu
oli noin 13 prosenttia. Liiketulos oli 3,93 (3,76) miljoonaa euroa.
Liiketulosprosentti oli 26,5 (28,7). Vuoden 2007 luvut ovat
vertailukelpoisia, koska niistä on vähennetty Defence-liiketoiminta,
joka myytiin huhtikuussa 2007.
 
Toimitusjohtaja Ari Kohonen kommentoi Teklan vuoden 2008 ensimmäistä
neljännestä:
 
- Myyntiluvut vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta olivat
vähintäänkin tyydyttävät. Liiketulos oli hieman parempi kuin viime
vuonna vastaavalla kaudella. Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä
huolimatta liikevaihdon kasvu ja kannattavuus säilyivät hyvällä
tasolla.
 
- Pääliiketoiminta-alueemme Building & Constructionin tulokset olivat
hyvät. Myynnin maantieteellinen hajauttaminen ja myyntiverkoston
laajentaminen näyttävät onnistuneen. Kehittyvillä markkinoilla
myynnin kasvu oli voimakasta. Näistä ensisijaisesti on mainittava
Intia; samoin Lähi- ja Kaukoidässä päästiin hyviin tuloksiin. Myös
Yhdysvalloissa myynti kasvoi.
 
- Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on merkkejä rakennusalan
suhdanteiden heikkenemisestä, tosin lähinnä asuinrakentamisessa.
Finanssialan negatiiviset uutiset vaikuttavat siihen, että asiakkaat
ovat varovaisia ostopäätöksissään. Teklan markkina-asema säilyi
edelleen vahvana. Pidemmän aikavälin näkymät ovat mielestämme hyvät,
koska Tekla on laajentanut tuotetarjontaansa. Rakennusala hakee
tulevaisuudessa tuottavuutta lisääviä toimintatapoja, minkä uskomme
lisäävän Teklan 3D-tuotteiden kysyntää
 
- Infra & Energy -liiketoiminta-alueella edettiin suunnitelmien
mukaisesti ja kehitys oli vakaata. Ensimmäinen neljännes on
tyypillisesti muita neljänneksiä hiljaisempi ja myynti painottuu
loppuvuoteen.
 
- Teklan henkilöstömäärä on kasvanut 22:lla vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Olemme vahvistaneet tuotekehityshenkilöstöämme ja
tulevat lisäykset kohdistetaan lähinnä myynti- ja asiakasrajapinnassa
toimivaan henkilöstöön. Vuositasolla laskettu henkilöstömäärän kasvu
oli 50 henkilöä.
 
Hallitus pitää arvionsa vuoden 2008 näkymistä ennallaan. Liikevaihdon
kasvun arvioidaan olevan noin 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna
ja liiketuloksen olevan edellisvuotista parempi. Building &
Construction -liiketoiminta-alueen kasvun odotetaan olevan
voimakkaampaa kuin Infra & Energyn ja kummankin liiketoiminta-alueen
tuloksen paranevan edellisvuodesta.
 
- - -
 
Osavuosikatsauksen julkistustilaisuus lehdistölle ja analyytikoille
järjestetään 24.4.2008 klo 13 alkaen Scandic Simonkentän
Mansku-kabinetissa.
 
- - -
 
Tekla Oyj on kansainvälisesti toimiva ohjelmistotuoteyritys, jonka
mallipohjaiset ohjelmistot on tarkoitettu tehostamaan asiakkaiden
ydinprosesseja rakentamisessa, energian jakelussa, yhdyskuntatoimessa
ja vesihuollossa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 80 maassa. Teklan
liikevaihto vuonna 2007 oli lähes 60 miljoonaa euroa ja liiketulos
noin 20 miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus on yli
80 prosenttia. Tekla-konsernin palveluksessa työskentelee tällä
hetkellä yli 400 henkilöä, joista noin 170 Suomen ulkopuolella. Tekla
on perustettu vuonna 1966 ja se on Suomen vanhimpia
ohjelmistoyrityksiä. www.tekla.com
 
 
 
TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008
 
Alla olevat luvut esitetään vertailukelpoisina. Vuoden 2007 luvut
ovat vertailukelpoisia, koska niistä on vähennetty
Defence-liiketoiminta, joka myytiin huhtikuussa 2007. Defence
liikevaihto tammi-maaliskuussa 2007 oli 0,49 miljoonaa euroa ja
liiketulos 0,02 miljoonaa euroa. Defencen luvut esitetään tarkemmin
tämän katsauksen taulukko-osassa.
 
LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS
 
* Tekla-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2008 oli 14,86
(tammi-maaliskuussa 2007 13,11) miljoonaa euroa
* Liikevaihdon kasvu oli 13,3 prosenttia.
* Liiketulos oli 3,93 (3,76) miljoonaa euroa.
* Liiketulosprosentti oli 26,5 (28,7).
* Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,13) euroa.
* Sijoitetun pääoman tuotto oli 58,6 (73,1) prosenttia.
* Oman pääoman tuotto 42,5 (54,2) prosenttia.
 
RAHOITUSASEMA
 
* Liiketoiminnan kassavirta oli 5,79 (8,50) miljoonaa euroa.
* Likvidien varojen määrä oli 31.3.2008 35,60 (23,10) ja 31.12.2007
se oli 30,15 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 osinko, 11,26 miljoonaa
euroa, maksettiin 3.4.2008.
* Omavaraisuusaste oli 42,7 (46,5) prosenttia.
* Korolliset velat olivat 0,12 (0,37) miljoonaa euroa.
 
MUITA AVAINLUKUJA
 
* Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 85 (83)
prosenttia.
* Henkilöstöä oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 404 (373).
* Maaliskuun lopussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien
422 (393).
* Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,27 (0,50) miljoonaa
euroa.
* Oma pääoma/osake oli 1,02 (0,83) euroa.
* Maaliskuun viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 9,71 (8,80)
euroa.
 
 
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (ENSISIJAINEN SEGMENTTI)
 

                          Q1/   Q1/ Muutos 1-12/
Miljoonaa euroa          2008  2007         2007
Building & Construction 12,19 10,62   1,57 45,48
Infra & Energy           2,67  2,49   0,18 12,76
Defence *)               0,00  0,49  -0,49  1,00
Muut                     0,00  0,00   0,00  0,01
Yhteensä                14,86 13,60   1,26 59,25

 
 
LIIKETULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (ENSISIJAINEN SEGMENTTI)
 

                          Q1/   Q1/ Muutos 1-12/
Miljoonaa euroa          2008  2007         2007
Building & Construction  4,10  3,85   0,25 15,96
Infra & Energy          -0,05 -0,17   0,12  1,96
Defence *)               0,00  0,02  -0,02  2,78
Muut                    -0,12  0,08  -0,20 -0,02
Yhteensä                 3,93  3,78   0,15 20,68

 
*) Defence-liiketoiminta myytiin huhtikuussa 2007. Tarkempi selvitys
Defencen vaikutuksesta katsauskauden vertailulukuihin on esitetty
tämän katsauksen taulukko-osassa.
 
 
 
LIIKETOIMINTA-ALUEET
 
Building & Construction
 
Teklan rakennustoimialaa palveleva liiketoiminta-alue Building &
Construction (B&C) kehittää ja markkinoi Tekla Structures
-ohjelmistotuotetta teräs- ja betonirakenteiden tuotemallipohjaiseen
suunnitteluun sekä rakentamisen ja valmistamisen ohjaukseen.
 
Rakennusalan suhdanteet ovat pysyneet hyvällä tasolla kaikilla
keskeisillä markkina-alueilla, joskin Länsi-Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa on merkkejä rakennusalan suhdanteiden
heikkenemisestä, tosin lähinnä asuinrakentamisessa. Finanssialan
negatiiviset uutiset vaikuttavat siihen, että asiakkaat ovat
varovaisia ostopäätöksissään.
 
Kehittyvillä markkinoilla myynnin kasvu oli voimakasta. Näistä
ensisijaisesti on mainittava Intia; samoin Lähi- ja Kaukoidässä
päästiin hyviin tuloksiin. Myös Yhdysvalloissa myynti kasvoi.
 
Mallintamisjärjestelmien kysyntä jatkaa nousuaan ja tuotemallinnus
kasvattaa asemaansa rakennesuunnittelussa ja muissa rakennusprosessin
vaiheissa. Teklan markkina-asema 3D-mallinnusohjelmistojen
toimittajana säilyi edelleen vahvana kaikilla markkinoilla ja
käyttäjämäärät olivat kasvussa.
 
Teklan kannalta on hyvin myönteistä, että rakennusalan siirtyminen
tuotemallipohjaisiin 3D-prosesseihin perinteisistä 2D-työtavoista
näyttäisi olevan nopeutumassa. Lisäksi rakennuksen tietomallinnus
(Building Information Modeling, BIM) valtaa alaa maailmalla. BIM
tarkoittaa tuotemallin tietojen siirtymistä ja jakamista
rakennusprosessissa eri osapuolten välillä.
 
B&C:n liikevaihto tammi-maaliskuussa 2008 oli 12,19 (10,62) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi noin 15 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna. Liiketulos oli 4,10 (3,85) miljoonaa euroa. B&C:n
liiketulosprosentti oli katsauskaudella 33,6 (36,3). Yhdysvaltain
dollarin heikkenemisestä huolimatta liikevaihdon kasvu ja
kannattavuus säilyivät hyvällä tasolla.
 
B&C:n kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta
tammi-maaliskuussa 2008 oli 96 (95) prosenttia. Keskeisistä
markkina-alueista liikevaihtoaan kasvattivat ensimmäisellä
neljänneksellä suhteellisesti eniten Intia, Lähi- ja Kaukoitä. 
Japanin myynti on kehittynyt erityisen suotuisasti. Tekla on
menestynyt useilla kehittyvillä markkinoilla. Toimintaa niissä
aiotaan laajentaa edelleen, kuten esimerkiksi Venäjällä.
 
Teräsrakennesuunnittelua palveleva tuotetarjonta vastaa selvästi
suurimmasta osasta B&C:n liikevaihdosta. Myös B&C:n muun
tuotetarjonnan myynti kehittyi suunnitellusti vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Tuotekehityshenkilöstöä on vahvistettu ja tulevat
lisäykset kohdistetaan lähinnä myynti- ja asiakasrajapinnassa
toimivaan henkilöstöön.
 
Maaliskuussa Tekla tiedotti merkittävästä lisenssikaupasta Intiaan.
Maailman suurimpiin insinööritoimistoihin kuuluva Prothius
Engineering Services osti yli sata uutta Tekla Structures -lisenssiä.
 
Tekla liittyi vuoden 2007 keväällä jäseneksi Business Software
Allianceen. BSA on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tavoitteena on
muun muassa ohjelmistopiratismin vähentäminen. Filippiineillä,
Indonesiassa ja Kiinassa suoritettiin katsauskaudella ensimmäiset
ratsiat, joissa löydettiin useita laittomia Tekla Structures
-lisenssejä. Toimenpiteitä jatketaan yhdessä BSA:n kanssa.
 
B&C:n tuotekehitys keskittyi tulevaan Tekla Structures -pääversioon,
jossa  keskeisenä kehityskohteena oli avoimuuden lisääminen. Asiakas
pystyy itse tai oman partnerinsa avulla sovittamaan ohjelmiston omaan
käyttöönsä parhaiten sopivaksi.
 
 
Infra & Energy
 
Infra & Energy -liiketoiminta-alue keskittyy asiakkaidensa
ydinprosesseja tukevien mallipohjaisten ohjelmistoratkaisujen
kehittämiseen ja myyntiin. Sen tärkeimmät asiakastoimialat (suluissa
tuotteet) ovat energianjakelu (Tekla Xpower), yhdyskuntatoimi (Tekla
Xcity, Tekla Xstreet) ja vesihuolto (Tekla Xpipe).
 
Energiatoimialan rakennemuutokset sekä loppuasiakkaiden kasvavat
odotukset energianjakelun luotettavuudelle ja asiakaspalvelulle
lisäävät verkkotietojärjestelmien kehittämis- ja uudistamistarpeita.
Teklan markkina-asema toimialalla on vakaa Pohjoismaissa ja
Baltiassa. Julkisen sektorin paikkatietojärjestelmien
kehittämistarpeet lisääntyvät Suomessa seudullisen yhteistyön
lisääntymisen myötä. Teklan markkina-asema on vahva suurissa ja
keskisuurissa kunnissa Suomessa.
 
I&E:n liikevaihto tammi-maaliskuussa 2008 oli 2,67 (2,49) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia. I&E:n liiketulos oli -0,05
(-0,17) miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 33
(31) prosenttia. I&E:n liiketulosprosentti oli -1,9 (-6,8).
 
I&E:ssä edettiin katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti. Kaikkien
tuotteiden myynnin kehitys oli vakaata. Ensimmäinen neljännes on
tyypillisesti muita neljänneksiä hiljaisempi ja myynti painottuu
loppuvuoteen.
 
Suurin osa liikevaihdosta koostuu lisä- ja palvelumyynnistä
nykyisille asiakkaille. Uusia asiakkaita arvioidaan saatavan
vahvoilta markkina-alueilta Pohjoismaissa. Liiketoiminnan kasvuun
tähtääviä toimenpiteitä on käynnissä Saksassa ja uusissa EU-maissa.
Yhdyskuntatoimialalla asiakaskunnan arvioidaan laajenevan
seudullisten palvelujen käyttöönoton myötä Suomessa.
 
Tuotekehityksessä keskityttiin kaikissa tuotteissa pääversioihin,
jotka valmistuvat kesäkuussa. Tekla Xpower -ohjelmistoon kehitetään
käytön tuen integraatiota automaattiseen mittariluentaan. Lisäksi
Tekla Xpoweria kehitetään tukemaan täydellisemmin kaasuverkkojen
mallintamista. Tekla Xpipessä jatkettiin tuotteistamista Ruotsin
markkinoita varten. Tekla Xcityssä keskeisenä kehityskohteena on
sähköinen asiointi. Tämän lisäksi kehitetään katu- ja
viheraluesovelluksia.
 
 
HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO
 
Henkilöstö
 
Tekla-konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa 2008 keskimäärin
404 (373) henkilöä, joista ulkomailla keskimäärin 162 (132).
Osa-aikaisten määrä on muutettu vastaamaan täyttä työpanosta. Vuoden
alussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien 400 (365) ja
maaliskuun päättyessä 422 (393), joista ulkomailla 166 (137).
 
Tuotekehitys organisoitiin uudelleen vuoden 2008 alusta lukien ja
ohjelmistojen tuotekehitys siirrettiin vastaaville
liiketoiminta-alueille. Näin halutaan varmistaa, että tuotekehitys
tehdään entistäkin lähempänä asiakkaita. Kaikille tuotteille
yhteisestä teknologiasta ja arkkitehtuurista vastaa Technology &
Architecture -yksikkö.
 
 
OSAKE JA OMISTUSRAKENNE
 
Osakkeet ja osakepääoma
 
Tekla Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli maaliskuun 2008 päättyessä
22 586 200. Yhtiön omistuksessa oli 69 600 osaketta, niiden
yhteenlaskettu nimellisarvo oli 2 088 euroa ja suhteellinen osuus
yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä oli 0,3 prosenttia. Omista
osakkeista suoritettu vastike oli yhteensä 220 702,46 euroa ja arvo
31.3.2008 kurssin mukaan 675 816 euroa. Osakkeen nimellisarvo on 0,03
euroa. Osakepääoma katsauskauden lopussa oli 677 586 euroa.
 
Kurssikehitys ja osakevaihto
 
Osakkeen ylin noteeraus tammi-maaliskuussa 2008 oli 13,00 euroa
(9,20) ja alin 9,30 euroa (7,60). Keskikurssi oli 10,79 euroa
(8,43). Maaliskuun viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 9,71
(8,80) euroa.
 
Tammi-maaliskuussa 2008 OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä
vaihdettiin yhteensä 3 033 293 (3 494 944) Teklan osaketta, mikä
vastaa 13,4 (15,5) prosenttia yhtiön osakekannasta.
 
Muutokset omistusrakenteessa (liputukset)
 
Threadneedle Asset Management Holdings Limited ilmoitti, että heidän
omistuksensa Tekla Oyj:ssä ylitti 5 prosentin rajan 14.1.2008.
Ilmoituksen mukaan Threadneedlen omistusosuus oli 5,098 prosenttia.
 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
 
Tekla Oyj:n 19. maaliskuuta 2008 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti yhtiön vuoden 2007 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.
Samalla yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka
mukaan tilikaudelta 2007 jaetaan osinkona 50 senttiä osakkeelta.
Osingonmaksupäivä oli 3.4.2008.
 
Yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka valittiin uudelleen Ari Kohonen, Olli-Pekka Laine
(varapuheenjohtaja), Heikki Marttinen (puheenjohtaja) ja Erkki
Pehu-Lehtonen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Reijo Sulonen.
Hallituksen varajäseneksi valittiin uudelleen Timo Keinänen.
Henkilöstön edustaja hallituksessa on Juha Kajanen ja hänen
henkilökohtainen varaedustajansa on Pirjo Lundén.
 
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Markku
Marjomaa.
 
Yhtiökokous uudisti hallituksen valtuutukset liittyen yhtiön
osakepääoman korottamiseen, omien osakkeiden hankkimiseen sekä
luovuttamiseen.
 
Lisäksi yhtiökokous päätti tehdä yhtiöjärjestykseen osakeyhtiölain
kokonaisuudistuksesta johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa
teknisluontoisia muutoksia, joilla yhtiöjärjestystä selkeytetään ja
saatetaan vastaamaan lain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä.
 
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
Teklan liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät
liittyvät lähinnä markkina- ja kilpailutilanteeseen sekä yleisen
taloudellisen tilanteen kehitykseen. Rakennusalan suhdanteet
saattavat ainakin joillakin markkinoilla heikentyä ja sillä voi olla
negatiivinen vaikutus Teklan tuotteiden kysyntään.
 
Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa voidaan nopeasti vastata kasvavaan
kysyntään ja lisämyynnin kate on hyvä. Suurin osa liikevaihdosta
koostuu ohjelmistotuotteiden käyttöön oikeuttavien lisenssien
myynnistä. Näiden kysynnän vaihtelu voi olla nopeaa ja merkittävää.
Lyhyellä aikavälillä ja nopeissa muutoksissa olisi haasteellista
suhteuttaa kiinteitä henkilöstökustannuksia, joita Teklan
kustannukset valtaosaltaan ovat.
 
Teklan ohjelmistojen myynti on maantieteellisesti hajautettua.
Myöskään yksittäiset asiakkuudet eivät muodosta merkittävää osaa
liikevaihdosta, minkä vuoksi edellä mainittujen kaltaiset riskit
eivät ole merkittäviä.
 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2008 ENNALLAAN
 
Hallitus arvioi, että vuoden 2008 liikevaihdon kasvu on noin 15
prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja että liiketulos on
edellisvuotista parempi. Building & Construction
-liiketoiminta-alueen kasvun odotetaan olevan voimakkaampaa kuin
Infra & Energyn ja kummankin liiketoiminta-alueen tuloksen paranevan
edellisvuodesta.
 
 
SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS
 
Tekla Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2008 julkistetaan
8.8.2008.
 
 
Espoossa 23. huhtikuuta 2008
 
 
TEKLA OYJ
Hallitus
 
 
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Ari Kohonen, puh. 030 661 1468, 050 641 24,
ari.kohonen (at) tekla.com
 
Talousjohtaja Timo Keinänen, puh. 030 661 1773, 0400 813 027,
timo.keinanen (at) tekla.com
 
Jakelu:   OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset
tiedotusvälineet
 
 

KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)     
                                             
KONSERNIN TULOSLASKELMA                      
                                                   
                                 Q1/    Q1/   1-12/
Milj. euroa                     2008   2007    2007
Jatkuvat toiminnot:                                
Liikevaihto                    14,86  13,11   58,24
                                                   
Liiketoiminnan muut tuotot      0,12   0,24    1,02
Valmiiden ja keskeneräisten                        
töiden varastojen muutos        0,00   0,05    0,03
                                                   
Aineiden ja tarvikkeiden                           
käyttö                         -0,61  -0,58   -2,04
Työsuhde-etuuksista                                
aiheutuvat kulut               -6,64  -6,10  -25,49
Poistot                        -0,27  -0,30   -1,14
Liiketoiminnan muut kulut      -3,53  -2,66  -12,72
                                                   
Liiketulos                      3,93   3,76   17,90
% liikevaihdosta               26,45  28,68   30,73
                                                   
Rahoitustuotot                  0,80   0,50    1,86
Rahoituskulut                  -0,74  -0,26   -1,33
                                                   
Tulos ennen veroja              3,99   4,00   18,43
% liikevaihdosta               26,85  30,51   31,64
                                                   
Tuloverot                      -1,10  -1,08   -4,92
                                                   
Tilikauden tulos jatkuvista                        
toiminnoista                    2,89   2,92   13,51
                                                   
                                                   
Myydyt toiminnot:                                  
Tilikauden tulos myydyistä                         
toiminnoista                    0,00   0,01    2,06
                                                   
Tilikauden tulos                2,89   2,93   15,57
                                                   
                                                   
Jakautuminen emoyhtiön omistajille                 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                   
voitosta laskettu osakekohtainen                   
tulos:                                             
Osakekohtainen tulos (EUR)      0,13   0,13    0,69
Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta.         
                                                   
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                   
jatkuvien toimintojen voitosta                     
laskettu osakekohtainen tulos:                     
Osakekohtainen tulos (EUR)      0,13   0,13    0,60
Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta.         
                                                   
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                   
myytyjen toimintojen voitosta                      
laskettu osakekohtainen tulos:                     
Osakekohtainen tulos (EUR)      0,00   0,00    0,09
Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta.   
                                             
                                             
LYHENNETTY KONSERNITASE                            
Milj. euroa                   3/2008 3/2007 12/2007
Varat                                        
Pitkäaikaiset varat                          
    Aineelliset käyttö-                      
    omaisuushyödykkeet          1,77   1,64    1,79
    Liikearvo                   0,10   0,10    0,10
    Aineettomat hyödykkeet      0,76   0,75    0,74
    Muut rahoitusvarat          0,30   0,30    0,30
    Saamiset                    0,34   0,53    0,49
    Laskennalliset                                 
    verosaamiset                0,14   0,24    0,11
Pitkäaikaiset varat yht.        3,41   3,56    3,53
                                                   
Lyhytaikaiset varat                                
    Vaihto-omaisuus             0,07   0,08    0,07
    Myyntisaamiset ja muut                         
    saamiset                   14,59  12,89   12,96
    Muut rahoitusvarat         26,18  14,08   25,22
    Rahavarat                   9,46   9,07    4,97
Lyhytaikaiset varat yht.       50,30  36,12   43,22
                                                   
Myytyihin toimintoihin                             
liittyvät varat                 0,25   0,76    0,25
                                                   
Varat yhteensä                 53,96  40,44   47,00
                                                   
Oma pääoma ja velat                                
Oma pääoma                                         
    Osakepääoma                 0,68   0,68    0,68
    Ylikurssirahasto            8,89   8,89    8,89
    Muu oma pääoma              1,19   1,13    1,17
    Kertyneet voittovarat      12,11   7,89   20,71
Oma pääoma yhteensä            22,87  18,59   31,45
                                                   
Pitkäaikaiset velat                                
    Laskennalliset verovelat    0,10           0,13
    Varaukset                   0,00   0,68        
    Korolliset velat            0,07   0,11    0,07
Pitkäaikaiset velat yht.        0,17   0,79    0,20
                                                   
Lyhytaikaiset velat                                
    Ostovelat ja muut velat    28,96  19,35   13,35
    Kauden verotettavaan                           
    tuloon perustuvat                              
    verovelat                   1,19   1,07    1,01
    Lyhytaikaiset korolliset                       
    velat                       0,05   0,27    0,27
Lyhytaikaiset velat yht.       30,20  20,69   14,63
                                                   
Velat yhteensä                 30,37  21,48   14,83
                                                   
Myytyihin toimintoihin                             
liittyvät velat                 0,72   0,37    0,72
                                                   
Oma pääoma ja velat yht.       53,96  40,44   47,00

 
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA  
                                     
                   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
                                                                
                   Osa-    Yli-         Arvon-  Kerty-  Kerty-       
                    ke- kurssi-  Vara- muutos-    neet    neet       
                   pää-  rahas- rahas-  rahas- muunto- voitto-       
                    oma      to     to      to    erot   varat   Yht.
Oma pääoma 1.1.07  0,68    8,89   1,33    0,10   -0,21   13,93  24,72
Muuntoerot                                       -0,05    0,04  -0,01
Myytävissä olevien                                                   
sijoitusten                                                          
arvonmuutokset                           -0,04                  -0,04
Suoraan omaan pää-                                                   
omaan kirjatut
erät               0,00    0,00   0,00   -0,04   -0,05    0,04  -0,05
Tilikauden voitto                                         2,93   2,93
Kaudella kirj.
tuo-                                                                 
tot ja kulut yht.  0,00    0,00   0,00   -0,04   -0,05    2,97   2,88
Osingonjako                                              -9,01  -9,01
Oma pääoma 31.3.07 0,68    8,89   1,33    0,06   -0,26    7,89  18,59
                                                                     
                                                                     
                   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
                                                                
                   Osa-    Yli-         Arvon-  Kerty-  Kerty-       
                    ke- kurssi-  Vara- muutos-    neet    neet       
                   pää-  rahas- rahas-  rahas- muunto- voitto-       
                    oma      to     to      to    erot   varat   Yht.
Oma pääoma 1.1.08  0,68    8,89   1,33    0,30   -0,46   20,71  31,45
Muuntoerot                                        0,14   -0,23  -0,09
Myytävissä olevien                                                   
sijoitusten                                                          
arvonmuutokset                           -0,12                  -0,12
Suoraan omaan pää-                                                   
omaan kirjatut
erät               0,00    0,00   0,00   -0,12    0,14   -0,23  -0,21
Tilikauden voitto                                         2,89   2,89
Kaudella kirj.
tuo-                                                                 
tot ja kulut yht.  0,00    0,00   0,00   -0,12    0,14    2,66   2,68
Osingonjako                                             -11,26 -11,26
Oma pääoma 31.3.08 0,68    8,89   1,33    0,18   -0,32   12,11  22,87

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA           
                                 Q1/    Q1/  1-12/
Milj. euroa                     2008   2007   2007
Liiketoiminnan rahavirrat:                   
  Jatkuvat toiminnot            5,79   8,35  12,31
  Myydyt toiminnot              0,00   0,15   1,24
Liiketoiminnan nettorahavirta   5,79   8,50  13,55
                                             
Investointien rahavirrat:                    
Investoinnit                   -0,27  -0,50  -1,66
Aineellisten ja                              
aineettomien hyödykkeiden                    
myynti                          0,01   0,00   0,25
Rahavirta myydyn                             
liiketoiminnan myynnistä        0,00          2,35
Investoinnit myytävissä                      
oleviin rahoitusvaroihin      -18,65 -15,35 -55,16
Luovutustulot myytävissä                     
olevista rahoitusvaroista      14,11  17,74  50,11
Saadut korot myytävissä                      
olevista rahoitusvaroista       0,26   0,22   0,65
Investointien nettorahavirta   -4,54   2,11  -3,46
                                             
Rahoituksen rahavirrat:                      
Osingonjako                     0,00  -9,01  -9,01
Lainojen takaisinmaksut        -0,22  -0,31  -0,39
Rahoitusleasingvelkojen                      
maksut                          0,00   0,00  -0,04
Rahoituksen nettorahavirta     -0,22  -9,32  -9,44
                                             
Rahavarojen muutos              1,03   1,29   0,65
                                             
Rahavarat tilikauden alussa     8,43   7,78   7,78
Rahavarat tilikauden lopussa    9,46   9,07   8,43
                                             
Rahavirtalaskelman rahavarat                 
koostuvat:                                   
Rahavarat                       9,46   9,07   4,97
Myytävissä olevat rahoitusvarat,             
rahavarat                       0,00   0,00   3,46

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                                       
                                                                    
Liitetiedot miljoonina euroina, ellei muuta ole ilmoitettu.
                                                                    
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset)
mukaisesti.
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadinta- ja
arvostusperiaatteita
ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Julkaistujen
tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätös-
standardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2008, on esitetty
yksityiskohtaisesti
vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla
ei ole
ollut merkittävää vaikutusta tulokseen tai osavuosikatsauksessa
esitettäviin
tietoihin. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat
tilintarkastamattomia.
                                                                     
Arvioiden käyttö                                                     
                                                                     
Osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä konsernin johto joutuu
tekemään
osavuosikatsauksen sisältöön vaikuttavia arvioita ja olettamuksia
sekä käyt-
tämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot
perustuvat
johdon parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat
poikkeavat
osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista. Vahvistetuista tappioista
kirjataan laskennallisia verosaamisia siinä määrin kuin on
todennäköistä, että
niitä voidaan käyttää hyväksi tulevien tilikausien verotettavaa tuloa
vastaan.
Lopullinen tulos saattaa poiketa tehdyistä arvioista.               

 

Segmentti-informaatio                                            
                                                                 
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (ensisijainen segmentti)    
                                                                 
                                    Q1/       Q1/    1-12/       
Milj. euroa                        2008      2007     2007       
Building & Construction           12,19     10,62    45,48       
Infra & Energy                     2,67      2,49    12,76       
Defence *)                         0,00      0,49     1,00       
Muut                               0,00      0,00     0,01       
Yhteensä                          14,86     13,60    59,25       
                                                                 
Liiketulos liiketoiminta-alueittain (ensisijainen segmentti)     
                                                                 
                                    Q1/       Q1/    1-12/       
Milj. euroa                        2008      2007     2007       
Building & Construction            4,10      3,85    15,96       
Infra & Energy                    -0,05     -0,17     1,96       
Defence *)                         0,00      0,02     2,78       
Muut                              -0,12      0,08    -0,02       
Yhteensä                           3,93      3,78    20,68       
*) Defence on käsitelty myytynä toimintona vertailukauden osalta.

 

Tunnusluvut                  3/2008  3/2007  12/2007  
                                                      
Tulos/osake (EPS), EUR         0,13    0,13     0,69  
Jatkuvien toimintojen                                 
tulos/osake (EPS), EUR         0,13    0,13     0,60  
Myytyjen toimintojen                                  
tulos/osake (EPS), EUR         0,00    0,00     0,09  
Oma pääoma/osake, EUR          1,02    0,83     1,40  
Korollinen vieras pääoma       0,12    0,37     0,34  
Omavaraisuusaste, %            42,7    46,5     67,5  
Nettovelkaantumisaste, %     -155,1  -122,2    -94,8  
Sij. pääoman tuotto, %         58,6    73,1     74,5  
Oman pääoman tuotto, %         42,5    54,2     55,4  
                                                      
Osakkeiden lukumäärä                                  
kauden lopussa        22 516 600 22 516 600 22 516 600
Osakkeiden lukumäärä,                                 
keskimäärin         22 516 600   22 516 600 22 516 600
                                                      
                                                      
Bruttoinvestoinnit, MEUR       0,27    0,50     1,66  
% liikevaihdosta               1,82    3,81     2,80  
Henkilöstö keskimäärin          404     373      374  

 

Myydyt toiminnot                                           
                                                           
Defence-liiketoiminta                                      
                                                           
Teklan Defence-liiketoiminta siirtyi Patrialle 1.5.2007.
                                                    
Alla olevissa laskelmissa on esitetty myydyn liiketoiminnan
tulos- ja rahavirtavaikutus katsaus- ja vertailukaudella.

 

Defence-liiketoiminnan tulos                     
                                Q1/     Q1/ 1-12/
                               2008    2007  2007
Tuotot                                 0,49  1,00
Kulut                                 -0,47 -0,81
Voitto ennen veroja            0,00    0,02  0,19
Verot                                 -0,01 -0,05
Voitto verojen jälkeen         0,00    0,01  0,14
                                                 
Defence-liiketoiminnan                           
myyntivoitto                                 2,59
Verot                                       -0,67
Myyntivoitto verojen                             
jälkeen                        0,00    0,00  1,92
Myytyjen toimintojen                             
tilikauden voitto              0,00    0,01  2,06
                                                 
Defence-liiketoiminnan rahavirtalaskelma     
                                                 
Liiketoiminnan rahavirta               0,15  1,24
Investointien rahavirta                      2,35
Rahavirta yhteensä             0,00    0,15  3,59
                                                 
                                                 
Defence-liiketoiminnan myynnin vaikutus konsernin
taloudelliseen asemaan                       
                                                 
Varat                          0,25    0,76  0,25
Velat                          0,72    0,37  0,72
                                                 

 

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin        
                                                     
                              Q1/   Q4/   Q3/   Q2/   Q1/
Milj. euroa                  2008  2007  2007  2007  2007
Jatkuvat toiminnot:                                      
Liikevaihto                 14,86 16,44 14,78 13,92 13,11
                                                         
Liiketoiminnan muut tuotot   0,12  0,39  0,17  0,22  0,24
Valmiiden ja keskeneräisten                              
töiden varastojen muutos     0,00 -0,05 -0,02  0,05  0,05
                                                         
Aineiden ja tarvikkeiden                                 
käyttö                      -0,61 -0,67 -0,28 -0,52 -0,58
Työsuhde-etuuksista                                      
aiheutuvat kulut            -6,64 -6,90 -5,72 -6,77 -6,10
Poistot                     -0,27 -0,28 -0,28 -0,28 -0,30
Liiketoiminnan muut kulut   -3,53 -3,94 -2,83 -3,29 -2,66
                                                         
Liiketulos                   3,93  4,99  5,82  3,33  3,76
% liikevaihdosta            26,45 30,35 39,38 23,92 28,68
                                                         
Rahoitustuotot               0,80  0,47  0,62  0,27  0,50
Rahoituskulut               -0,74 -0,42 -0,41 -0,24 -0,26
                                                         
Tulos ennen veroja           3,99  5,04  6,03  3,36  4,00
% liikevaihdosta            26,85 30,66 40,80 24,14 30,51
                                                         
Tuloverot                   -1,10 -1,24 -1,57 -1,03 -1,08
                                                         
Tilikauden tulos                                         
jatkuvista toiminnoista      2,89  3,80  4,46  2,33  2,92
                                                         
                                                         
Myydyt toiminnot:                                        
Tilikauden tulos myydyistä                               
toiminnoista                 0,00  0,19  0,00  1,86  0,01
                                                         
Tilikauden tulos             2,89  3,99  4,46  4,19  2,93
                                                         

 

Tuloverot                         Q1-Q3/   Q1-Q3/     1-12/    
                                    2008     2007      2007    
                                                               
Tilikauden ja aikaisempien                                     
tilikausien verot                  -1,15    -0,96     -4,54    
Laskennalliset verot                0,05    -0,12     -0,38    
Yhteensä                           -1,10    -1,08     -4,92    
                                                               
Katsauskauden tulokseen ennen veroja on sovellettu vuoden
arvioitua keskimääräistä efektiivistä verokantaa.              
                                                               
                                                               
Aineelliset                                                    
käyttöomaisuushyödykkeet          3/2008   3/2007   12/2007    
Hankintameno kauden alussa          7,20     6,82      6,67    
Muuntoero                          -0,04    -0,03     -0,09    
Lisäykset                           0,17     0,14      1,16    
Vähennykset                        -0,03    -0,01     -0,54    
Hankintameno kauden                                            
lopussa                             7,30     6,92      7,20    
                                                               
Kertyneet poistot kauden                                       
alussa                              5,41     5,08      4,93    
Muuntoero                          -0,04    -0,01     -0,05    
Vähennysten kertyneet                                          
poistot                            -0,03    -0,01     -0,31    
Tilikauden poistot                  0,19     0,22      0,84    
Kertyneet poistot                                              
kauden lopussa                      5,53     5,28      5,41    
                                                               
Tasearvo kauden lopussa             1,77     1,64      1,79    
                                                               
Investoinnit koostuivat tavanomaisista käyttöomaisuusinvestoin-
neista tietokonelaitteisiin ja -ohjelmistoihin sekä kalustoon.
                                                               
                                                               
Varaukset                                                      
                                                               
Konsernin varaukset, tappiolliset sopimukset
ja eläkevaraukset on purettu 31.12.2007.                       
                                                               
                                                               
Annetut vakuudet,                                              
vastuusitoumukset ja muut vastuut                              
                                  3/2008   3/2007   12/2007    
Omasta puolesta annetut vakuudet                               
Annetut yrityskiin-                                          
nitykset (pankkitakaus-                                      
limiitin vakuutena)                 0,50     0,50      0,50  
                                                               
Pantatut rahavarat                  0,05     0,07      0,07  
                                                               
Muut vastuusitoumukset                                       
Takaukset                           0,00     0,06            
                                                               
Leasing- ja                                                  
vuokrasopimusvastuut                                         
Toimitilat                          4,35     3,09      4,75  
Muut                                0,79     0,78      0,81  
Yhteensä                            5,14     3,87      5,56  
                                                             
Johdannaissopimukset                                         
Valuuttatermiinit:                                           
Käypä arvo                          0,23     0,08      0,31  
Kohde-etuuksien                                              
nimellisarvo                        2,79     5,70      3,63  
                                                             
Konserni solmii valuuttajohdannaissopimuksia suojatakseen
todennäköisten myyntisopimusten valuuttakurssiriskiä.
Valuuttatermiinisopimukset ja valuuttaoptiot kirjataan käypään
arvoon tulosvaikutteisesti. Valuuttajohdannaisilla
suojataan US-dollarimääräistä nettomaksuvirtaa.

 

Lähipiiritapahtumat                 3/2008    3/2007    12/2007
Gerako Oy                                             
   Palveluiden ostot                  0,06      0,01       0,06
   Kulujen ed.veloitukset             0,00      0,00       0,01
                                                      
Johdon työsuhde-etuudet                               
   Palkat ja työsuhteen päättymisen                   
   jälkeiset etuudet                  0,67      0,57       1,33
                                                      
   Johdolla tarkoitetaan tässä Tekla Oyj:n johtoryhmän jäseniä.

 
 
 

Attachments

Teklan osavuosikatsaus 1-32008