QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2014 klo 9.30
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2014
LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI EDELLISVUODESTA
Yhteenveto toinen vuosineljännes 2014
- Liikevaihto 2 465 tuhatta euroa (4-6/2013: 2 335).
- Liikevaihto kasvoi 6 % ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon nousun myötä. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 9 %.
- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 9 % ja olivat 51 % kokonaisliikevaihdosta (50). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 18 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
- Liikevoitto 344 tuhatta euroa (222), kasvua 55 %.
- Liiketoiminnan rahavirta 311 tuhatta euroa (-71).
- Voitto ennen veroja 332 tuhatta euroa (222), kasvua 50 %.
- Vuosineljänneksen voitto 288 tuhatta euroa (189), kasvua 52 %.
- Tulos/osake 0,024 euroa (0,016), kasvua 50 %.
Yhteenveto tammi-kesäkuu 2014
- Liikevaihto 4 689 tuhatta euroa (1-6/2013: 4 416).
- Liikevaihto kasvoi 6 % ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon nousun myötä. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 10 %.
- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 6 % ja olivat 53 % kokonaisliikevaihdosta (53). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 16 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
- Liikevoitto 451 tuhatta euroa (191), kasvua 136 %.
- Liiketoiminnan rahavirta 828 tuhatta euroa (1 198).
- Voitto ennen veroja 435 tuhatta euroa (180), kasvua 142 %.
- Tammi-kesäkuun voitto 382 tuhatta euroa (153), kasvua 150 %.
- Tulos/osake 0,032 euroa (0,013), kasvua 146 %.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Toimintaympäristö ja markkinanäkymät
QPR Software arvioi kokonaisarkkitehtuuriin perustuvien toiminnankehityspalvelujen ja ohjelmistojen kysynnän kehittyvän myönteisesti niin kotimarkkinoilla Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa. Toiminnan johtaminen kokonaisuutena, eikä vain prosessi- tai järjestelmäkehitysnäkökulmasta, on nykyisessä kilpailutilanteessa yhä useammalle organisaatiolle välttämättömyys. QPR Software tarjoaa asiakkailleen ohjelmistojensa ja palvelujensa avulla näkyvyyden ja ohjattavuuden organisaatioiden liiketoiminnan eri dimensioihin, kuten toimintaprosesseihin, tietoon, järjestelmiin ja teknologiaan.
QPR Softwaren tavoitteena on kasvaa kotimarkkinoillaan Suomessa erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvissa toiminnankehityspalveluissa sekä prosessianalyysiliiketoiminnassa. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi innovatiivisten ohjelmistotuotteidensa myyntiä. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa jälleenmyyntikanavan kautta ja panostaa uusien jälleenmyyjien rekrytointiin.
Näkymät tilikaudelle 2014
Yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu | 4-6/ 2014 | 4-6/ 2013 | Muutos, % | 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos, % | 1-12/ 2013 |
Liikevaihto | 2 465 | 2 335 | 5,6 | 4 689 | 4 416 | 6,2 | 8 688 |
Käyttökate | 522 | 396 | 31,8 | 826 | 538 | 53,5 | 1 285 |
% liikevaihdosta | 21,2 | 17,0 | 17,6 | 12,2 | 14,8 | ||
Liikevoitto | 344 | 222 | 55,0 | 451 | 191 | 136,1 | 578 |
% liikevaihdosta | 14,0 | 9,5 | 9,6 | 4,3 | 6,7 | ||
Voitto ennen veroja | 332 | 222 | 49,5 | 435 | 180 | 141,7 | 554 |
Katsauskauden voitto | 288 | 189 | 52,4 | 382 | 153 | 149,7 | 521 |
% liikevaihdosta | 11,7 | 8,1 | 8,1 | 3,5 | 6,0 | ||
Tulos/osake, euroa | 0,024 | 0,016 | 50,0 | 0,032 | 0,013 | 146,2 | 0,043 |
Oma pääoma/osake, euroa | 0,220 | 0,209 | 5,3 | 0,220 | 0,209 | 5,3 | 0,231 |
Liiketoiminnan rahavirta | 311 | -71 | 828 | 1 198 | -30,9 | 1 661 | |
Rahavarat kauden lopussa | 1 127 | 1 534 | -26,5 | 1 127 | 1 534 | -26,5 | 1 365 |
Vapaa kassavirta | 110 | -277 | 391 | 777 | -49,7 | 815 | |
Korollinen nettovelka | -1 127 | -1 308 | -13,8 | -1 127 | -1 308 | -13,8 | -1 252 |
Nettovelkaantumisaste, % | -41,2 | -50,3 | -41,2 | -50,3 | -43,6 | ||
Omavaraisuusaste, % | 54,8 | 47,6 | 54,8 | 47,6 | 42,5 | ||
Oman pääoman tuotto, % | 40,8 | 27,3 | 27,2 | 11,0 | 17,8 | ||
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 56,6 | 29,9 | 31,6 | 13,0 | 18,3 |
RAPORTOINTI
Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.
QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja konsultointipalvelut.
Aiemmin konsultointipalvelujen liikevaihtoon sisältynyt kiinteähintainen ohjelmistojen laajennettu ylläpitopalvelu on vuoden 2014 alusta lähtien raportoitu osana ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihtoa. Vuoden 2013 vertailulukuja ei ole oikaistu. Vuoden 2014 tammi-kesäkuussa muutos kasvatti ylläpitopalvelujen liikevaihtoa 63 tuhatta euroa ja pienensi vastaavasti konsultointipalvelujen liikevaihtoa samalla määrällä.
Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla QPR Softwaren ohjelmistojen liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia huolimatta haastavana säilyneestä markkinatilanteesta sekä valuuttakurssimuutosten negatiivisesta vaikutuksesta liikevaihtoon. Sekä ohjelmistolisenssien (+26 %) että ohjelmistovuokrien (+16 %) liikevaihdot kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. Tämä osoittaa, että yhtiön toiminnankehitykseen suunnatuilla ohjelmistoilla on kysyntää myös taloudellisesti haastavina aikoina. Tuloksen ja toiminnan tehostamistyökaluja tarvitaan kiristyvässä kilpailussa yhä enemmän.
Yhtiön konsultointiliiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, ja siinä nähtiin kaksi toisistaan selkeästi poikkeavaa kehityssuuntaa. Kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva toiminnankehityskonsultointi kasvoi edelleen ripeästi, mutta teknisen konsultoinnin liikevaihto laski kireässä markkinatilanteessa. Konsultoinnin tilauskanta vahvistui merkittävästi toisella vuosineljänneksellä, minkä perusteella arvioimme konsultointiliiketoiminnan liikevaihdon kasvavan toisella vuosipuoliskolla edellisvuoteen verrattuna.
Tärkein tavoitteemme on liikevaihdon kasvun vauhdittaminen. Uusien ohjelmistotuotteidemme ansiosta meillä on siihen erittäin hyvät lähtökohdat. Suurimmat kasvumahdollisuudet ohjelmistomyynnissä löytyvät kotimarkkinamme Suomen rajojen ulkopuolelta, ja vahvistammekin jatkossa kasvupanostuksia kansainväliseen jakelukanavaan. Laajennamme erityisesti prosessianalyysi-, kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessimallinnusohjelmistojemme jakelua.
Tuloksellisesti päättynyt vuosineljännes oli vahva; yhtiön liikevoitto nousi 14 %:iin liikevaihdosta (Q2 2013: 9,5 %). QPR:n liiketoiminnan melko kiinteän kustannusrakenteen vuoksi kasvu liikevaihdossa heijastuu vahvasti yhtiön kannattavuuteen.
Jari Jaakkola
toimitusjohtaja
LIIKEVAIHTO
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 465 tuhatta euroa (2 335) ja nousi 6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-kesäkuussa liikevaihto oli 4 689 tuhatta euroa (4 416) ja nousi 6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa nostivat sekä toisella vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa varsinkin ohjelmistolisenssien ja ohjelmistojen vuokrauksen liikevaihdon kasvu verrattuna edellisvuoden vastaaviin ajankohtiin.
Liikevaihto tuoteryhmittäin
Tuhatta euroa |
4-6/ 2014 |
4-6/ 2013 |
Muutos, % | 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos, % | 1-12/ 2013 |
Ohjelmistolisenssit | 379 | 341 | 11 | 680 | 539 | 26 | 1 034 |
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut | 791 | 760 | 4 | 1 554 | 1 531 | 2 | 3 021 |
Ohjelmistojen vuokrat | 477 | 405 | 18 | 920 | 795 | 16 | 1 656 |
Konsultointi | 818 | 829 | -1 | 1 535 | 1 551 | -1 | 2 977 |
Yhteensä | 2 465 | 2 335 | 6 | 4 689 | 4 416 | 6 | 8 688 |
Ohjelmistolisenssien kysyntä kehittyvillä markkinoilla oli vuoden toisella neljänneksellä ja tammi-kesäkuussa korkeammalla tasolla verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon. Kehittyneillä markkinoilla asiakkaat sen sijaan suosivat yhä useammin ohjelmistovuokrausta ohjelmistolisenssien hankkimisen sijaan, mikä vaikuttaa negatiivisesti lisenssiliikevaihtoon ja toisaalta myönteisesti ohjelmistovuokrien liikevaihtoon.
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut liittyvät aiemmin myytyjen ohjelmistolisenssien sopimusperusteiseen asiakastukeen ja ohjelmistopäivityksiin. Euron vahvistuminen tärkeimpiä vientivaluuttoja vastaan vaikutti toisella vuosineljänneksellä ja tammi-kesäkuussa negatiivisesti ylläpitopalvelujen liikevaihtoon. Ylläpitopalvelujen liikevaihdosta noin 60 % tulee kansainvälisiltä ja noin 40 % suomalaisilta asiakkailta.
QPR Softwaren ohjelmistovuokrien liikevaihto on ollut voimakkaassa kasvussa jo useiden vuosien ajan. Tämä kehitys jatkui kuluvana vuonna. Ohjelmistovuokrien osuus ohjelmistojen uusmyynnistä on suuri erityisesti yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa. Valtaosa ohjelmistovuokrista perustuu asiakkaiden kanssa solmittaviin toistaiseksi jatkuviin sopimuksiin. Toisella vuosineljänneksellä ohjelmistovuokrauksen liikevaihto kasvoi 18 % ja tammi-kesäkuussa 16 %.
Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu toisella vuosineljänneksellä oli 9 % ja tammi-kesäkuussa 6 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta toisella vuosineljänneksellä oli 51 % (50).
Konsultointipalvelujen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla sekä toisella vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvan toiminnankehityksen konsultointi kasvoi vahvasti, mutta teknisen konsultoinnin liikevaihto laski vaikeana jatkuneen markkinatilanteen takia.
Liikevaihto segmenteittäin
Tuhatta euroa |
4-6/ 2014 |
4-6/ 2013 |
Muutos, % | 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos, % | 1-12/ 2013 |
Suora- ja OEM-liiketoiminta | 1 554 | 1 468 | 6 | 3 006 | 2 818 | 7 | 5 574 |
Jälleenmyynti | 911 | 866 | 5 | 1 683 | 1 599 | 5 | 3 114 |
Yhteensä | 2 465 | 2 335 | 6 | 4 689 | 4 416 | 6 | 8 688 |
Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä 6 % ja tammi-kesäkuussa 7 % edellisvuodesta. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi vahvasti. Teknisen konsultoinnin liikevaihto laski.
Jälleenmyynnin liikevaihto nousi sekä toisella vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa 5 % edellisvuodesta, mikä pääosin johtui ohjelmistolisenssien liikevaihdon noususta. Kasvua hidastivat valuuttakurssimuutosten negatiivinen vaikutus ylläpitopalvelujen liikevaihtoon sekä liiketoiminnan epäsuotuisa kehitys Venäjällä.
TULOSKEHITYS
Liikevoitto
Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto nousi 55 % ja oli 344 tuhatta euroa (222) eli 14,0 % liikevaihdosta (9,5). Tammi-kesäkuussa liikevoitto nousi 136 % ja oli 451 tuhatta euroa (191) eli 9,6 % liikevaihdosta (4,3). Liiketoiminnan kokonaiskulut olivat sekä toisella vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa edellisvuoden tasolla.
Liikevoitto segmenteittäin
Tuhatta euroa |
4-6/ 2014 |
4-6/ 2013 |
Muutos, % | 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos, % | 1-12/ 2013 |
Suora- ja OEM-liiketoiminta | 258 | 170 | 52 | 350 | 188 | 86 | 536 |
Jälleenmyynti | 186 | 143 | 30 | 291 | 183 | 59 | 385 |
Kohdistamattomat | -100 | -91 | 10 | -190 | -180 | 6 | -343 |
Yhteensä | 344 | 222 | 55 | 451 | 191 | 136 | 578 |
Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto nousi edellisvuodesta liikevaihdon kasvun myötä sekä toisella vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa.
Jälleenmyynnin liikevoitto nousi edellisvuodesta sekä toisella vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa lähinnä korkeamman ohjelmistolisenssien liikevaihdon takia. Jälleenmyynnin tulokseen sisältyy luottotappioita 16 tuhatta euroa (0) toisella vuosineljänneksellä ja 19 tuhatta euroa (21) tammi-kesäkuussa.
Muut laajan tuloslaskelman erät
Nettorahoituskulut olivat toisella vuosineljänneksellä 12 tuhatta euroa (0) ja tammi-kesäkuussa 16 tuhatta euroa (11). Toisella vuosineljänneksellä nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 12 tuhatta euroa (kurssivoittoja 3). Tammi-kesäkuussa nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 16 tuhatta euroa (5).
Voitto ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 332 tuhatta euroa (222) ja tammi-kesäkuussa 435 tuhatta euroa (180).
QPR Software panostaa merkittävästi ohjelmisto- ja palvelutuotteidensa kehittämiseen. Yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään vuosina 2013–2014 Suomessa voimassa olevaa tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä, minkä takia katsauskauden efektiivinen veroaste oli edellisvuoden tapaan huomattavasti alhaisempi kuin Suomen yhteisöverokanta 20 % (24,5). Efektiivinen veroaste oli 13 % (15) toisella vuosineljänneksellä ja 12 % (15) tammi-kesäkuussa.
Toisen vuosineljänneksen voitto kasvoi 52 % ja oli 288 tuhatta euroa (189). Vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,024 euroa (0,016). Tammi-kesäkuun voitto kasvoi 150 % ja oli 382 tuhatta euroa (153). Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,032 euroa (0,013).
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Toisella vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta parani edellisvuodesta ja oli 311 tuhatta euroa (-71). Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 828 tuhatta euroa (1 198) ja jäi edellisvuotta alhaisemmaksi lähinnä vuoden 2013 poikkeuksellisen laskutusrytmin takia.
Investoinnit toisen vuosineljänneksen aikana olivat 201 tuhatta euroa (206) ja tammi-kesäkuussa 437 tuhatta euroa (424). Yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja ohjelmisto- ja konsultointipalvelutuotteiden kehittämiseen.
Toisen vuosineljänneksen alussa maksettiin osingot 480 tuhatta euroa (486). Rahavarojen nettomuutos toisella vuosineljänneksellä oli -370 tuhatta euroa (-909) ja tammi-kesäkuussa ‑237 tuhatta euroa (131). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 1 127 tuhatta euroa (1 534).
Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Vertailukaudella vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen lopussa korolliset rahoitusvelat olivat 226 tuhatta euroa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -41 % (-50). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 886 tuhatta euroa (1 688). Sijoitetun pääoman tuotto (per annum) toisella vuosineljänneksellä oli 57 % (30 %) ja tammi-kesäkuussa 32 % (13).
Omavaraisuusaste vuosineljänneksen lopussa oli 55 % (48) ja konsernin oma pääoma 2 736 tuhatta euroa (2 601). Oman pääoman tuotto (per annum) toisella vuosineljänneksellä oli 41 % (27) ja tammi-kesäkuussa 27 % (11).
TUOTEKEHITYS
Tuotekehitysmenot olivat toisella vuosineljänneksellä 470 tuhatta euroa (457) eli 19 % liikevaihdosta (20) ja tammi-kesäkuussa 936 tuhatta euroa (918) eli 20 % liikevaihdosta (21). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.
Toisella vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 173 tuhatta euroa (140) ja tammi-kesäkuussa 320 tuhatta euroa (250). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Toisella vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 92 tuhatta euroa (68) ja tammi-kesäkuussa 176 tuhatta (137).
Tuotekehityksessä työskenteli vuosineljänneksen lopussa 29 henkilöä (27), mikä vastaa 37 % (32) koko henkilöstöstä.
Yhtiön ohjelmistotuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner sekä QPR ProcessAnalyzer.
Tammikuussa QPR Software julkisti uuden version QPR Suite 2014, joka sisältää ohjelmistotyökalut kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehitykseen sekä sitä tukevan metodologian. QPR Suite 2014 on saatavilla yli 20 kielellä.
Tammikuussa QPR Software julkisti myös uuden version QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 2014.1 tuo uutta tehokkuutta prosessien analysointiin integroidulla datahaulla. Yleisimpien IT-järjestelmien lisäksi dataa voidaan tuoda nyt myös suoraan yritysten käytössä olevista tietokannoista. Automatisoidut ilmoitukset sekä prosessivirtojen animointi puolestaan nostavat prosessien suorituskyvyn valvonnan ja visualisoinnin aivan uudelle tasolle.
Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja.
HENKILÖSTÖ
Vuosineljänneksen lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (84). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 81 (84) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 3 082 tuhatta euroa (3 013) eli 66 % liikevaihdosta (68).
Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2014 on korkeintaan 60 % vuosittaisesta peruspalkasta. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä on luettavissa vuoden 2013 vuosikertomuksessa (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).
OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
Osakkeen pörssivaihdon kehitys | 1-6/2014 | 1-6/2013 | Muutos, % | 1-12/2013 |
Vaihdetut osakkeet, kpl | 1 213 420 | 282 186 | 330 | 624 427 |
Vaihto, euroa | 1 140 398 | 267 802 | 326 | 586 842 |
% osakkeista | 9,8 | 2,3 | 5,0 | |
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa | 0,94 | 0,95 | -1 | 0,94 |
Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl | 37 400 | 47 052 | -21 | 133 722 |
Osake ja markkina-arvo | 30.6.2014 | 30.6.2013 | Muutos, % | 31.12.2013 |
Osakkeita yhteensä, kpl | 12 444 863 | 12 444 863 | - | 12 444 863 |
Omat osakkeet, kpl | 457 009 | 332 939 | 37 | 419 609 |
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl | 0,11 | 0,11 | - | 0,11 |
Ulkona olevat osakkeet, kpl | 11 987 854 | 12 111 924 | -1 | 12 025 254 |
Osakkeenomistajat, kpl | 708 | 609 | 16 | 627 |
Päätöskurssi, euroa | 0,94 | 0,92 | 2 | 0,93 |
Osakekannan markkina-arvo, euroa | 11 268 583 | 11 142 970 | 1 | 11 183 486 |
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa | 50 271 | 36 623 | 37 | 46 157 |
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa | 430 307 | 304 990 | 41 | 395 134 |
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % | 3,7 | 2,7 | 3,4 |
QPR Softwaren osakkeen vaihto yli nelinkertaistui tammi-kesäkuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 16 % ja oli toisen vuosineljänneksen lopussa 708 (609).
QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,04) eli yhteensä 480 tuhatta euroa (486). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2014.
QPR Software Oyj:n yhtiökokous 13.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö ei ole toistaiseksi käyttänyt näitä valtuutuksia.
KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
Helmikuussa QPR Software tiedotti, että kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner Inc. on sijoittanut QPR Softwaren parhaaseen raportissa käytettyyn luokkaan ”MarketScope for Enterprise Business Process Analysis” ‑raportissaan, yleisarvosanalla ”Positive”. Gartner kehottaa asiakkaita harkitsemaan tähän ryhmään kuuluvia ohjelmistovalmistajia mahdollisena valintana, kun asiakkaalla on tarve löytää ohjelmistoja tukemaan strategisia tai taktisia investointejaan. Arvioinnissaan Gartner on käyttänyt seuraavia muuttujia: tuote/palvelu, yleinen kannattavuus, markkinaymmärrys, tarjoama- eli tuotestrategia, liiketoimintamalli, innovatiivisuus ja asiakaskokemus. Kahdella viimeksi mainitulla muuttujalla oli suurin painoarvo arvioinnissa.
Maaliskuussa QPR Software ja Tieto solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille liiketoimintalähtöisiä kokonaisarkkitehtuuripalveluita merkittävien liiketoiminnallisten tulosten saavuttamiseksi. QPR Software toimittaa Tiedolle QPR EnterpriseArchitect -ohjelmiston ja siihen sisältyvän liiketoimintalähtöisen metodologian. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Tiedon kanssa tarjota kokonaisvaltaisempia palveluita asiakkaille, jotka parantavat entisestään kokonaisarkkitehtuurityöstä saatavia liiketoimintahyötyjä.
Maaliskuussa QPR Software ja Affecto Finland Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka avulla Affecto voi tarjota asiakkailleen datalähtöistä lähestymistapaa prosessien analysointiin ja kehittämiseen. QPR Software toimittaa Affectolle prosessien automaattiseen kuvaamiseen ja analysointiin kehitetyn QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmiston. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Affecton kanssa tarjota asiakkaille keinon tuoda läpinäkyvyyttä prosessien toimintaan, nähdä muutokset ja näin päästä vaikuttamaan suoraan liiketoiminnan tehokkuuteen.
Huhtikuussa QPR Softwaren ohjelmistotuote QPR Metrics suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen sijoittui luokkaan “Facilitators” Nucleus Researchin Corporate Performance Management Technology Value Matrix -raportissa. Nucleus Research määrittelee kyseisen luokan tuotteet sellaisiksi, jotka ovat intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja nopeita ottaa käyttöön ilman merkittävää koulutuspanostusta.
Kesäkuussa Lontoossa pidetyssä IRMUK Business Process Management -konferenssissa QPR Software julkaisi uuden ja laajennetun 2014.1 -version kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvasta toiminnan kehityksen mallistaan. Malli sisältää erittäin käytännönläheisen ja liiketoimintalähtöisen viitekehyksen, jolla asiakasyrityksen strategia linkitetään liiketoiminnan kyvykkyyksiin ja niiden käytännön toteuttamiseen organisaatiossa, prosesseissa ja tietojärjestelmissä.
YHTIÖN HALLINNOINTI
QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.
Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovutuksesta ja omien osakkeiden hankinnasta.
Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 13.3.2014 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-porssitiedoitteet.htm.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
QPR Softwaren sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.
QPR Software on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.
Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yhtiö kirjasi tammi-kesäkuussa luottotappioita 19 tuhatta euroa (21). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 14 % (7) myyntisaamisten määrästä.
Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 70 % oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.
Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2013 toimintakertomuksen sivuilla 13–15 (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).
TALOUDELLISET TIEDOTTEET
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014 julkaistaan keskiviikkona 29. lokakuuta 2014.
QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||||||
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu |
4-6/ 2014 |
4-6/ 2013 |
Muutos, % |
1-6/ 2014 |
1-6/ 2013 |
Muutos, % | 1-12/ 2013 |
Liikevaihto | 2 465 | 2 335 | 6 | 4 689 | 4 416 | 6 | 8 688 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 10 | - | 25 | 32 | -22 | 32 | |
Materiaalit ja palvelut | 92 | 73 | 26 | 177 | 134 | 32 | 292 |
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 1 557 | 1 484 | 5 | 3 082 | 3 013 | 2 | 5 703 |
Liiketoiminnan muut kulut | 304 | 382 | -20 | 629 | 763 | -18 | 1 439 |
Käyttökate | 522 | 396 | 32 | 826 | 538 | 54 | 1 285 |
Poistot | 178 | 174 | 2 | 375 | 347 | 8 | 707 |
Liikevoitto | 344 | 222 | 55 | 451 | 191 | 136 | 578 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -12 | 0 | -16 | -11 | 45 | -25 | |
Voitto ennen veroja | 332 | 222 | 50 | 435 | 180 | 142 | 554 |
Tuloverot | -43 | -33 | 30 | -53 | -27 | 96 | -33 |
Katsauskauden voitto | 288 | 189 | 52 | 382 | 153 | 150 | 521 |
Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja | |||||||
laimennettu) | 0,024 | 0,016 | 50 | 0,032 | 0,013 | 146 | 0,043 |
Konsernin laaja tuloslaskelma: | |||||||
Katsauskauden voitto | 288 | 189 | 382 | 153 | 521 | ||
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: |
|||||||
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot |
|||||||
7 | -5 | -1 | -3 | -12 | |||
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot |
- | - | - | - | - | ||
Laajan tuloslaskelman voitto | 295 | 184 | 381 | 150 | 509 |
KONSERNITASE | ||||
Tuhatta euroa | 30.6.2014 | 30.6.2013 | 31.12.2013 | Muutos, % |
Varat | ||||
Pitkäaikaiset varat: | ||||
Aineettomat hyödykkeet | 1 704 | 1 571 | 1 628 | 5 |
Liikearvo | 513 | 513 | 513 | 0 |
Aineelliset hyödykkeet | 193 | 198 | 207 | -7 |
Muut pitkäaikaiset varat | 89 | 133 | 82 | 9 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 499 | 2 415 | 2 431 | 3 |
Lyhytaikaiset varat: | ||||
Myynti- ja muut saamiset | 3 256 | 3 207 | 4 365 | -25 |
Rahavarat | 1 127 | 1 534 | 1 365 | -17 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 4 383 | 4 741 | 5 730 | -24 |
Varat yhteensä | 6 882 | 7 156 | 8 161 | -16 |
Oma pääoma ja velat | ||||
Oma pääoma: | ||||
Osakepääoma | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 0 |
Muut rahastot | 21 | 21 | 21 | 0 |
Omat osakkeet | -430 | -305 | -395 | 9 |
Muuntoerot | -182 | -172 | -181 | 1 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 5 | 5 | 5 | 0 |
Kertyneet voittovarat | 1 963 | 1 693 | 2 061 | -5 |
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | 2 736 | 2 601 | 2 871 | -5 |
Pitkäaikaiset velat: | ||||
Korottomat velat | 33 | 64 | 42 | -21 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 33 | 64 | 42 | -21 |
Lyhytaikaiset velat: | ||||
Korolliset rahoitusvelat | - | 226 | 113 | -100 |
Saadut ennakot | 1 886 | 1 688 | 1 406 | 34 |
Siirtovelat | 1 828 | 2 073 | 2 976 | -39 |
Osto- ja muut korottomat velat | 399 | 504 | 753 | -47 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 4 112 | 4 491 | 5 248 | -22 |
Velat yhteensä | 4 146 | 4 555 | 5 290 | -22 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 6 882 | 7 156 | 8 161 | -16 |
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | |||||||
Tuhatta euroa | 4-6/ 2014 | 4-6/ 2013 | Muutos, % | 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos, % | 1-12/ 2013 |
Liiketoiminnan rahavirta: | |||||||
Katsauskauden voitto | 288 | 189 | 52 | 382 | 153 | 150 | 521 |
Oikaisut kauden tulokseen | 184 | 162 | 14 | 374 | 329 | 14 | 700 |
Käyttöpääoman muutokset | -117 | -364 | -68 | 162 | 824 | -80 | 573 |
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut | -3 | -8 | -63 | -7 | -13 | -46 | -30 |
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot | 0 | 2 | -100 | 1 | 4 | -75 | 8 |
Maksetut verot | -42 | -52 | -19 | -84 | -99 | -15 | -111 |
Liiketoiminnan rahavirta | 311 | -71 | 828 | 1 198 | -31 | 1 661 | |
Investointien rahavirta: | |||||||
Ostetut tytäryhtiöt | - | - | - | -3 | -3 | ||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -201 | -206 | -2 | -437 | -421 | 4 | -846 |
Investointien rahavirta | -201 | -206 | -2 | -437 | -424 | 3 | -849 |
Rahoituksen rahavirrat: | |||||||
Lainojen takaisinmaksut | - | -113 | -100 | -113 | -113 | 0 | -226 |
Omien osakkeiden hankinta | - | -32 | -100 | -35 | -44 | -20 | -134 |
Maksetut osingot | -480 | -486 | -1 | -480 | -486 | -1 | -486 |
Rahoituksen rahavirta | -480 | -631 | -24 | -628 | -643 | -2 | -847 |
Rahavarojen muutos | -370 | -909 | -59 | -237 | 131 | -281 | -35 |
Rahavarat kauden alussa | 1 496 | 2 443 | -39 | 1 365 | 1 404 | -3 | 1 404 |
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus | 1 | 0 | 0 | -1 | -100 | -4 | |
Rahavarat kauden lopussa | 1 127 | 1 534 | -27 | 1 127 | 1 534 | -27 | 1 365 |
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA | |||||||
Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Muut rahastot | Muunto-erot | Omat osakkeet | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kerty-neet voitto-varat | Yhteensä |
Oma pääoma 1.1.2013 | 1 359 | 21 | -169 | -261 | 5 | 2 026 | 2 981 |
Osingonmaksu | -486 | -486 | |||||
Omien osakkeiden hankinta | -44 | -44 | |||||
Kauden laaja tulos | -3 | 153 | 150 | ||||
Oma pääoma 30.6.2013 | 1 359 | 21 | -172 | -305 | 5 | 1 693 | 2 601 |
Omien osakkeiden hankinta | -90 | -90 | |||||
Kauden laaja tulos | -9 | 368 | 359 | ||||
Oma pääoma 31.12.2013 | 1 359 | 21 | -181 | -395 | 5 | 2 061 | 2 871 |
Osingonmaksu | -480 | -480 | |||||
Omien osakkeiden hankinta | -35 | -35 | |||||
Kauden laaja tulos | -1 | 382 | 381 | ||||
Oma pääoma 30.6.2014 | 1 359 | 21 | -182 | -430 | 5 | 1 963 | 2 736 |
LIITETIEDOT
LAATIMISPERIAATTEET
Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.
Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET | ||||||||
Tuhatta euroa | 1-6/2014 | 1-6/2013 | 1-12/2013 | |||||
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: | ||||||||
Hankintameno 1.1. | 6 112 | 5 428 | 5 428 | |||||
Lisäykset | 400 | 318 | 687 | |||||
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: | ||||||||
Hankintameno 1.1. | 1 351 | 1 234 | 1 234 | |||||
Lisäykset | 37 | 101 | 159 | |||||
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS | ||||||||
Tuhatta euroa | 1-6/2014 | 1-6/2013 | 1-12/2013 | |||||
Korolliset rahoitusvelat 1.1. | 113 | 339 | 339 | |||||
Takaisinmaksut | -113 | -113 | -226 | |||||
Korolliset rahoitusvelat 30.6./31.12. | - | 226 | 113 | |||||
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | ||||||||
Tuhatta euroa | 30.6.2014 | 30.6.2013 | 31.12.2013 | Muutos, % | ||||
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) | 1 392 | 1 394 | 1 394 | 0 | ||||
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat | ||||||||
vähimmäisvuokrat | ||||||||
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät | 159 | 353 | 163 | -2 | ||||
1-5 vuoden sisällä erääntyvät | 46 | 26 | 38 | 20 | ||||
Yhteensä | 205 | 379 | 201 | 2 | ||||
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä | 1 596 | 1 773 | 1 595 | 0 | ||||
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | ||||||
Tuhatta euroa | 4-6/ 2014 | 1-3/ 2014 | 10-12/ 2013 | 7-9/ 2013 | 4-6/ 2013 | 1-3/ 2013 |
Liikevaihto | 2 465 | 2 225 | 2 310 | 1 961 | 2 335 | 2 082 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 10 | 15 | - | - | - | 32 |
Materiaalit ja palvelut | 92 | 85 | 86 | 72 | 73 | 61 |
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 1 557 | 1 525 | 1 482 | 1 209 | 1 484 | 1 528 |
Liiketoiminnan muut kulut | 304 | 325 | 348 | 327 | 382 | 383 |
Käyttökate | 522 | 305 | 395 | 353 | 396 | 142 |
Poistot | 178 | 197 | 178 | 183 | 174 | 173 |
Liikevoitto | 344 | 107 | 217 | 171 | 222 | -31 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -12 | -4 | -11 | -3 | 0 | -11 |
Voitto ennen veroja | 332 | 103 | 206 | 167 | 222 | -42 |
Tuloverot | -43 | -10 | 19 | -25 | -33 | 6 |
Katsauskauden voitto | 288 | 93 | 225 | 142 | 189 | -36 |
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT | ||||||||
Tuhatta euroa | 4-6/ 2014 | 4-6/ 2013 | Muutos, % | 1-6/ 2014 | 1-6/ 2013 | Muutos, % | 1-12/ 2013 | |
Liikevaihto | ||||||||
Suora- ja OEM-liiketoiminta | 1 554 | 1 468 | 6 | 3 006 | 2 818 | 7 | 5 574 | |
Jälleenmyynti | 911 | 866 | 5 | 1 683 | 1 599 | 5 | 3 114 | |
Yhteensä | 2 465 | 2 335 | 6 | 4 689 | 4 416 | 6 | 8 688 | |
Käyttökate | ||||||||
Suora- ja OEM-liiketoiminta | 350 | 257 | 36 | 558 | 375 | 49 | 921 | |
Jälleenmyynti | 272 | 230 | 18 | 458 | 343 | 34 | 708 | |
Kohdistamattomat | -100 | -91 | 10 | -190 | -180 | 6 | -343 | |
Yhteensä | 522 | 396 | 32 | 826 | 538 | 54 | 1 285 | |
Liikevoitto | ||||||||
Suora- ja OEM-liiketoiminta | 258 | 170 | 52 | 350 | 188 | 86 | 536 | |
Jälleenmyynti | 186 | 143 | 30 | 291 | 183 | 59 | 385 | |
Kohdistamattomat | -100 | -91 | 10 | -190 | -180 | 6 | -343 | |
Yhteensä | 344 | 222 | 55 | 451 | 191 | 136 | 578 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -12 | 0 | -16 | -11 | 45 | -25 | ||
Tuloverot | -43 | -33 | 30 | -53 | -27 | 96 | -33 | |
Katsauskauden voitto | 288 | 189 | 52 | 382 | 153 | 150 | 521 | |
Muut tiedot: | ||||||||
Poistot | ||||||||
Suora- ja OEM-liiketoiminta | 92 | 87 | 6 | 208 | 187 | 11 | 384 | |
Jälleenmyynti | 86 | 87 | -1 | 167 | 160 | 4 | 323 | |
Yhteensä | 178 | 174 | 2 | 375 | 347 | 8 | 707 |
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT | |||
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu | 1-6/2014 tai 30.6.2014 | 1-6/2013 tai 30.6.2013 | 1-12/2013 tai 31.12.2013 |
Liikevaihto | 4 689 | 4 416 | 8 688 |
Liikevaihdon muutos, % | 6,2 | -4,3 | -6,8 |
Käyttökate | 826 | 538 | 1 285 |
% liikevaihdosta | 17,6 | 12,2 | 14,8 |
Liikevoitto | 451 | 191 | 578 |
% liikevaihdosta | 9,6 | 4,3 | 6,7 |
Voitto ennen veroja | 435 | 180 | 554 |
% liikevaihdosta | 9,3 | 4,1 | 6,4 |
Katsauskauden voitto | 382 | 153 | 521 |
% liikevaihdosta | 8,1 | 3,5 | 6,0 |
Oman pääoman tuotto (per annum), % | 27,2 | 11,0 | 17,8 |
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % | 31,6 | 13,0 | 18,3 |
Korollinen vieras pääoma | - | 226 | 113 |
Rahavarat | 1 127 | 1 534 | 1 365 |
Vapaa kassavirta | 391 | 777 | 815 |
Korollinen nettovelka | -1 127 | -1 308 | -1 252 |
Oma pääoma | 2 736 | 2 601 | 2 871 |
Nettovelkaantumisaste, % | -41,2 | -50,3 | -43,6 |
Omavaraisuusaste, % | 54,8 | 47,6 | 42,5 |
Taseen loppusumma | 6 882 | 7 156 | 8 161 |
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin | 437 | 420 | 846 |
% liikevaihdosta | 9,3 | 9,5 | 9,7 |
Tuotekehitysmenot | 936 | 918 | 1 683 |
% liikevaihdosta | 20,0 | 20,8 | 19,4 |
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 81 | 84 | 82 |
Henkilöstö kauden alussa | 79 | 81 | 81 |
Henkilöstö kauden lopussa | 79 | 84 | 79 |
Tulos/osake, euroa | 0,032 | 0,013 | 0,043 |
Oma pääoma/osake, euroa | 0,220 | 0,209 | 0,231 |
QPR – Quality. Processes. Results.
QPR Software on erikoistunut yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Missiomme on auttaa asiakkaitamme tulemaan ketteriksi ja tehokkaiksi toiminnassaan. Tarjoamme ohjelmistoja ja konsultointipalveluja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä, prosessien mallintamisessa ja analysoinnissa sekä suorituskyvyn mittaamisessa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.qpr.fi