Aspocompin puolivuosikatsaus 2024: Liikevaihto ja liiketulos laskivat toisella vuosineljänneksellä, saadut tilaukset kääntyivät kasvuun


Aspocomp Group Oyj, Puolivuosikatsaus, 18.7.2024 klo 9.00


TOINEN NELJÄNNES 2024 LYHYESTI

  • Liikevaihto 7,0 (9,5) miljoonaa euroa, laskua 26 %
  • Liiketulos -1,2 (0,4) miljoonaa euroa, -17,5 (4,2) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos -0,19 (0,05) euroa
  • Liiketoiminnan rahavirta -1,1 (-0,6) miljoonaa euroa
  • Saadut tilaukset 6,6 (5,4) miljoonaa euroa, kasvua 22 %
  • Omavaraisuusaste 57,8 (67,9) %

TAMMI-KESÄKUU 2024 LYHYESTI

  • Liikevaihto 13,3 (18,4) miljoonaa euroa, laskua 28 %
  • Liiketulos -2,8 (0,7) miljoonaa euroa, -21,4 (4,0) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos -0,44 (0,09) euroa
  • Liiketoiminnan rahavirta -3,1 (0,9) miljoonaa euroa
  • Saadut tilaukset 14,2 (19,1) miljoonaa euroa, laskua 26 %
  • Tilauskanta katsauskauden lopussa 11,3 (15,0) miljoonaa euroa, laskua 25 %
  • Omavaraisuusaste 57,8 (67,9) %



NÄKYMÄT VUODELLE 2024

Inflaatio- ja korkokehitys, talouden heikko kehitys, Venäjän hyökkäyssodasta ja Lähi-Idän tilanteesta heijastuvat epävarmuustekijät sekä globaalit kauppapoliittiset jännitteet vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2024. Yhtiö arvioi puolijohdemarkkinan kysynnän toipuvan vaiheittain vuoden 2024 ensimmäisestä vuosipuoliskosta alkaen, purkaen samalla arvoketjun eri osissa korkeiksi kasvaneita varastotasoja. Investointien piristyminen Aspocompin useissa asiakassegmenteissä edellyttää muun muassa kulutuskysynnän paranemista sekä korkotason taittumista. Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan elpyvän asteittain vuoden 2024 aikana.

Aspocomp toistaa 14.3.2024 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Aspocomp arvioi vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan vuoden 2023 tasosta ja liiketuloksen paranevan vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,3 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuoden 2024 toisella neljänneksellä Aspocompin liikevaihto laski 26 prosenttia vertailukaudesta ja oli 7,0 miljoonaa euroa. Heikko kysyntä etenkin puolijohdeteollisuus- ja tietoliikenne-asiakassegmenteissä heijastuivat Aspocompin liikevaihtoon. Kysynnän asteittainen paraneminen on kuitenkin jo alkanut: Aspocompin tilauskanta alkoi kehittymään myönteisesti raportointijakson aikana ja osa asiakkaista on ilmoittanut aikaistavansa loppuvuoden ja vuoden 2025 tilauksiaan. Myös tuotannon laatuun liittyneet haasteet on pääosin ratkaistu.

Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin liikevaihto kääntyi varovaiseen nousuun ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna ja globaalisti markkina on kasvanut alkuvuoden ajan jokaisena kuukautena edellisvuoteen verrattuna. Puolijohdealaa seuraavan Semiconductor Industry Associationin mukaan puolijohteiden myynti kasvoi globaalisti tammi-toukokuussa yli 19 prosenttia vuoden 2023 vertailukaudesta. Positiivinen kehitys on alkanut näkymään myös Aspocompin tilauskannassa ja tuotteiden kysynnässä loppuvuoden osalta. Kasvunäkymät puolijohdeteollisuudessa ovat edelleen vahvat.

Muista asiakassegmenteistä autoteollisuus kehittyi toisella vuosineljänneksellä parhaiten. Tietoliikenne-asiakassegmenttiä painoi edelleen loppuasiakkaiden heikko kysyntätilanne.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistetyt henkilöstön lomautukset päätettiin lopettaa, kun markkinatilanne ja Aspocompin tuotteiden kysyntä kääntyi kasvuun. Loppuvuoden kysyntäennusteen ja tilauskannan kasvaessa olemme aloittaneet rekrytoimaan lisää henkilökuntaa valmistautuaksemme tuotantokapasiteetin kasvattamiseen.

Toisen vuosineljänneksen liiketulos painui tappiolle ja oli -1,2 miljoonaa euroa. Liiketulosta heikensivät liikevaihdon lasku,  tuotemiksin muutokset sekä vuoden 2023 lopulta jatkuneen prosessihäiriön aiheuttamat laadunvarmistukselliset lisätyöt. Henkilöstökuluja pystyttiin pienentämään lomautuksilla.

Inflaatio- ja korkokehitys, taloudellinen taantuma, Venäjän hyökkäyssodasta ja Lähi-idän tilanteesta heijastuvat epävarmuustekijät sekä globaalit kauppapoliittiset jännitteet vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2024. Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan elpyvän asteittain vuoden 2024 aikana. Toistamme 14.3.2024 antamamme arvion, jonka mukaan Aspocompin vuoden 2024 liikevaihto kasvaa vuoden 2023 tasosta ja liiketulos paranee vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.

Aloitin Aspocompin johdossa hieman alle kaksi kuukautta sitten. Tavattuani asiakkaita, henkilökuntaa ja suurimpia osakkeenomistajia olen vaikuttunut siitä, miten vahva maine yhtiöllä on: asiakkaat tuntevat meidät etenkin kaikkein haastavimpien piirilevyratkaisujen osaajana. Olemme haluttu kumppani ja henkilökuntamme on sitoutunutta ja ammattitaitoista. Vaikean viime vuoden jälkeen Aspocomp on hyvin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat valoisat ja valmistaudumme ottamaan osamme kasvavista markkinoista. Kysynnän elpyessä ja tilauskannan kasvaessa keskitymme loppuvuoden osalta vahvasti toimitusvarmuuden parantamiseen ja kapasiteetin nostamiseen tarvittaessa nopeastikin kysynnän edellyttämälle tasolle. Työtä on edessä vielä paljon, mutta näen yhtiössä merkittävää potentiaalia.”


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2024
Toisen neljänneksen liikevaihto oli 7,0 (9,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 26 % vertailukaudesta. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti puolijohdeteollisuus- ja tietoliikenneasiakassegmentin vaisu kysyntä.

Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto laski vertailukaudesta 61 %, ollen 1,4 (3,6) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin liikevaihto kääntyi raportointijakson aikana kuitenkin varovaiseen nousuun kysynnän lievän elpymisen takia.

Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto laski 8 % vertailukaudesta, ollen 1,0 (1,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kääntyi kuitenkin kasvuun alkuvuoteen verrattuna kysynnän lievän elpymisen takia.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla, ollen 1,7 (1,7) miljoonaa euroa.

Autoteollisuus-asiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 17 % vertailukaudesta, ollen 2,3 (1,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui loppuasiakkaiden kysynnän kasvusta.

Tietoliikenne-asiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto laski 44 % vertailukaudesta, ollen 0,6 (1,1) miljoonaa euroa. Loppuasiakkaiden heikko kysyntätilanne rajoitti edelleen asiakassegmentin kasvua.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 60 (64) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 75 (84) % kertyi Euroopasta ja 25 (16) % muilta mantereilta.

Toisen neljänneksen liiketulos oli -1,2 (0,4) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -17,5 (4,2) % liikevaihdosta. Liiketuloksen heikkenemiseen vaikuttivat vaisun kysynnän myötä laskenut liikevaihto ja heikentynyt tuotemiksi sekä vuoden 2023 lopulta jatkuneen tuotannon prosessihäiriön aiheuttamat laadunvarmistuksen lisäkustannukset. Henkilöstökuluja pystyttiin pienentämään lomautuksilla.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos -0,19 (0,05) euroa.


Tammi-kesäkuu 2024
Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 13,3 (18,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 28 % tammi-kesäkuuhun 2023 verrattuna. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti puolijohdeteollisuus- ja tietoliikennesegmentin vaisu kysyntä.

Puolijohdeteollisuuden liikevaihto laski 66 % ja oli 2,5 (7,3) miljoonaa euroa. Puolijohdesyklin hidastuminen ja arvoketjun korkeat varastotasot hidastivat edelleen kasvua.

Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 2,2 (1,9) miljoonaa euroa. Inflaatio sekä taantuman uhka hidastivat asiakkaiden investointeja.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 3,3 (3,1) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin asiakaskontaktien määrä kasvoi, mutta tilaussyklit ovat pitkiä ja tulokset näkyvät viiveellä.

Autoteollisuus-asiakassegmentin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 4,1 (3,9) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin myynti kääntyi kasvuun komponenttipulan helpottaessa ja kysynnän kääntyessä maltilliseen kasvuun.

Tietoliikenne-asiakassegmentin liikevaihto laski 43 % ja oli 1,3 (2,2) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin liikevaihdon lasku johtui loppuasiakkaiden heikosta kysyntätilanteesta.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 57 (60) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 79 (85) prosenttia kertyi Euroopasta ja 21 (15) prosenttia muilta mantereilta.

Ensimmäisen puolivuotiskauden liiketulos oli -2,8 (0,7) miljoonaa euroa. Liiketulos laski vertailukaudesta johtuen liikevaihdon laskusta sekä liikevaihdon painottumisesta katteeltaan matalampiin asiakassegmentteihin sekä vuoden 2023 lopulta jatkuneen tuotannon prosessihäiriön aiheuttamista laadunvarmistuksen lisäkustannuksista. Kannattavien pikatöiden osuus oli tavanomaista pienempi. Henkilöstökuluja pystyttiin pienentämään lomautusten avulla.

Liiketulos oli -21,4 (4,0) prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,44 (0,09) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 11,3 (15,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta laski saatujen tilausten vähentymisen myötä. Tilauskannasta 11,3 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna ja loput 0,0 miljoonaa euroa ensi vuonna.

KONSERNIN AVAINLUVUT    
  4-6/24 4-6/23 Muutos 1-6/24 1-6/23 Muutos
Liikevaihto, M€ 7,0 9,5 -26 % 13,3 18,4 -28 %
Käyttökate, M€ -0,8 0,9 -185 % -1,9 1,7 -209 %
Liiketulos, M€ -1,2 0,4 -407 % -2,8 0,7 -485 %
    % liikevaihdosta -17 % 4 % -22 %-yks. -21 % 4 % -25 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ -1,3 0,3 -493 % -3,0 0,6 -565 %
    % liikevaihdosta -19 % 4 % -22 %-yks. -22 % 3 % -26 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ -1,3 0,3 -498 % -3,0 0,6 -569 %
    % liikevaihdosta -19 % 4 % -22 %-yks. -22 % 3 % -26 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € -0,19 0,05 -480 % -0,44 0,09 -589 %
Saadut tilaukset 6,6 5,4 22 % 14,2 19,1 -26 %
Tilauskanta 11,3 15,0 -25 % 11,3 15,0 -25 %
Investoinnit, M€ 0,0 0,8 -95 % 0,2 1,1 -82 %
    % liikevaihdosta 1 % 8 % -7 %-yks. 2 % 6 % -5 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 1,8 1,2 60 % 1,8 1,2 60 %
Oma pääoma / osake, € 2,30 3,08 -78 % 2,30 3,08 -78 %
Omavaraisuusaste, % 58 % 68 % -10 %-yks. 58 % 68 % -9 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 25 % 15 % 9 %-yks. 25 % 15 % 9 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 154 167 -13 henk. 154 167 -13 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.      



INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 0,2 (1,1) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.


RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -3,1 (0,9) miljoonaa euroa. Rahavirta laski pääasiassa käyttöpääoman kasvun ja negatiivisen tuloksen seurauksena.

Kassavarat olivat kauden lopussa 1,8 (1,2) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 5,7 (4,4) miljoonaa euroa. Korollisiin velkoihin liittyy kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot ovat rikkoutuneet toisella neljänneksellä 2024, mutta rahoittajilta on saatu waiver suostumukset. Korolliset velat kasvoivat luottolimiittien käytöstä johtuen. Nettovelkaantumisaste oli 25 (15) %. Korottomat velat olivat 5,8 (5,5) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 57,8 (67,9) %.

Yhtiöllä on 5,0 (4,0) miljoonan euron luottolimiitti, josta oli käytössä raportointikauden lopussa 4,3 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.


HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 159 (161) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.6.2024 oli 154 (167). Heistä työntekijöitä oli 99 (111) ja toimihenkilöitä 55 (56).

Aspocomp aloitti 4.1.2024 muutosneuvottelut yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa. Neuvottelujen piirissä oli yhtiön koko Suomen henkilöstö, noin 150 henkilöä. Neuvottelut päättyivät 16.2.2024 ja neuvottelujen tuloksena yhtiö irtisanoi 2 henkilöä. Yhtiön lomautusvaltuutus koski 40 henkilöä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistetyt henkilöstön lomautukset päätettiin lopettaa kun markkinatilanne ja Aspocompin tuotteiden kysyntä kääntyi kasvuun.


MUUTOKSET JOHDOSSA

Aspocomp ilmoitti 15.2.2024 että yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty lentotekniikan diplomi-insinööri Manu Skyttä (s. 1975). Manu Skyttä aloitti tehtävässään 20.5.2024.


YHTIÖKOKOUS 2024, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 18.4.2024 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2023 sekä palkitsemispolitiikan 2024–2027.

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Jukka Huuskonen ja Anssi Korhonen sekä uutena jäsenenä Ville Vuori seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erika Grönlund.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja näin ollen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 684 144 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.4.2023 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.


HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS JA PALKITSEMISVALIOKUNTA

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut uudelleen Päivi Marttilan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kaarina Muurinen.

Hallitus ei perustanut tarkastusvaliokuntaa, hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.

Hallitus perusti palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Muurinen. Jukka Huuskonen ja Ville Vuori valittiin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.

Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.


OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2024 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 124 886 kappaletta 1.1.­30.6.2024 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 393 142 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 2,95 euroa, ylin 3,84 euroa ja keskikurssi 3,27 euroa. Päätöskurssi 30.6.2024 oli 3,15 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 21,5 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 4 215 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 1,4 %.


OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan, myös ”PSP”) yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022-2024, suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 20.7.2022.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.2.2023 uuden ansaintajakson alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2023-2025, alkoi vuoden 2023 alusta lukien ja sen perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 15.2.2023.


ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Yhtiön on tavoitteensa mukaisesti systemaattisesti laajentanut palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten onnistunut tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Toimintaympäristöön vaikuttavat riskit
Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotatoimilla ja sen seurauksena Venäjälle asetetuilla pakotteilla ei arvioida olevan merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiöön. Aspocompilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria asiakkaita tai toimittajia Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Muuttunut toimintaympäristö saattaa kuitenkin vaikuttaa hankinta- ja logistiikkaketjuihimme.

Geopoliittinen tilanne on kasvattanut asiakkaiden globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Heikko talouskehitys, inflaatio ja korkea korkotaso aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristöön ja voivat vaikuttaa asiakkaiden kysyntään ja viivästyttää asiakkaiden investointipäätöksiä.

Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon. Aspocompin toimintakyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista tai häiriöistä Aspocompin tuotannossa. Häiriöt työmarkkinoilla voivat myös vaikuttaa tuotantoon ja toimituskykyyn.

Riippuvuus isoista asiakkaista ja tuotemiksin vaihtelu

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle. Lisäksi tuotemiksin vaihteluilla voi olla suuri merkitys kannattavuuteen.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.


TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2024

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2024 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024: keskiviikkona 30.10.2024 noin klo 9.00

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua



Espoossa, 18.7.2024


Aspocomp Group Oyj
Hallitus



Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.


TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2023, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2024 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.


LAAJA TULOSLASKELMA Huhti-kesäkuu 2024    
1 000 € 4-6/2024 4-6/2023 Muutos
Liikevaihto 7 041 100 % 9 452 100 % -26 %
Liiketoiminnan muut tuotot 2 0 % 11 0 % -80 %
Aine- ja tarvikekulut -4 167 -59 % -4 391 -46 % -5 %
Henkilöstökulut -2 286 -32 % -2 769 -29 % -17 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 344 -19 % -1 413 -15 % -5 %
Poistot ja arvonalentumiset -478 -7 % -490 -5 % -3 %
Liiketulos -1 232 -17 % 401 4 % -407 %
Rahoitustuotot ja -kulut -86 -1 % -66 -1 %  
Voitto/tappio ennen veroja -1 317 -19 % 335 4 % -493 %
Tuloverot -3 0 % -3 0 %  
Katsauskauden voitto/tappio -1 320 -19 % 332 4 % -498 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus          
Eriin liittyvät tuloverot          
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot 0 0 % -13 0 %  
Muut laajan tuloksen erät 0 0 % -13 0 %  
Katsauskauden laaja tulos -1 321 -19 % 318 3 % -515 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton -0,19 euroa 0,05 euroa -480 %
Laimennettu -0,19 euroa 0,05 euroa -480 %


LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-kesäkuu 2024        
1 000 € 1-6/2024 1-6/2023 Muutos 1-12/2023
Liikevaihto 13 284 100 % 18 392 100 % -28 % 32 301 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 4 0 % 54 0 % -92 % 65 0 %
Aine- ja tarvikekulut -7 657 -58 % -8 570 -47 % -11 % -16 448 -51 %
Henkilöstökulut -4 881 -37 % -5 202 -28 % -6 % -9 569 -30 %
Liiketoiminnan muut kulut -2 614 -20 % -2 959 -16 % -12 % -6 065 -19 %
Poistot ja arvonalentumiset -984 -7 % -975 -5 % 1 % -2 026 -6 %
Liiketulos -2 848 -21 % 740 4 % -485 % -1 741 -5 %
Rahoitustuotot ja -kulut -130 -1 % -99 -1 % 31 % -266 -1 %
Voitto/tappio ennen veroja -2 978 -22 % 641 3 % -565 % -2 007 -6 %
Laskennallisten verosaamisten muutos*           382  
Tuloverot -6 0 % -5 0 %   -12 0 %
Tilikauden voitto/tappio -2 984 -22 % 636 3 % -569 % -1 637 -5 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi:              
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus           -18 0 %
Eriin liittyvät tuloverot           3 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Muuntoerot 1 0 % -17 0 % - -15 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1 0 % -17 0 % - -30 0 %
Tilikauden laaja tulos -2 983 -22 % 620 3 % -581 % -1 667 -5 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton -0,44 euroa 0,09 euroa 589 % -0,24 euroa
Laimennettu -0,44 euroa 0,09 euroa 589 % -0,24 euroa
               
*Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin verotuksessa vahvistustettujen tappioiden käytöstä          
          


TASE        
1 000 €  6/2024  6/2023 Muutos  12/2023
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 3 313 3 386 -2 % 3 348
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 446 6 479 -16 % 6 180
Käyttöoikeusomaisuuserät 398 585 -32 % 515
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat        
rahoitusvarat 95 95 0 % 95
Laskennalliset verosaamiset 4 513 4 152 9 % 4 513
Pitkäaikaiset varat yhteensä 13 765 14 697 -6 % 14 652
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 4 849 5 583 -13 % 5 247
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 862 9 548 -28 % 4 972
Rahavarat 1 777 1 176 51 % 1 322
Lyhytaikaiset varat yhteensä 13 488 16 307 -17 % 11 541
Varat yhteensä 27 253 31 003 -12 % 26 193
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 822 4 845 0 % 4 842
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-     
arvostus -64 -49 31 % -64
Kertyneet voittovarat 10 007 15 262 -34 % 12 990
Oma pääoma yhteensä 15 765 21 058 -25 % 18 767
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 4 516 1 360 232 % 780
Muut pitkäaikaiset velat 323 358 -10 % 323
Laskennalliset verovelat 36 57 -36 % 36
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 135 3 075 -63 % 1 184
Osto- ja muut velat 5 478 5 096 7 % 5 102
Velat yhteensä 11 488 9 946 16 % 7 425
Oma pääoma ja velat yhteensä 27 253 31 003 -12 % 26 193


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-kesäkuu 2024            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2024 1 000 4 844 -64 -9 12 997 18 767
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -2 984 -2 984
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot         1   1
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 1 -2 984 -2 983
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   -20       -20
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 -20 0 0 0 -20
Oma pääoma 30.6.2024 1 000 4 824 -64 -8 10 013 15 765
             
Tammi-kesäkuu 2023            
Oma pääoma 1.1.2023 1 000 4 774 -49 6 16 072 21 803
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         636 636
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot           -17   -17
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -17 636 620
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -1 437 -1 437
Osakepalkitseminen   72       72
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 72 0 0 -1 437 -1 365
Oma pääoma 30.6.2023 1 000 4 845 -49 -10 15 272 21 058
             


RAHAVIRTALASKELMA Tammi-kesäkuu    
1 000 €  1-6/2024  1-6/2023  1-12/2023
Katsauskauden tulos -2 984 636 -1 639
Oikaisut 1 067 1 110 1 846
Käyttöpääoman muutos -1 051 -706 5 152
Saadut korot 0 1 8
Maksetut korot -132 -83 -217
Maksetut verot -6 -13 -23
Liiketoiminnan rahavirta -3 105 945 5 128
Investoinnit -202 -1 112 -2 655
Käyttöomaisuusmyynnit 0 49 56
Investointien rahavirta -202 -1 064 -2 599
Lainojen nostot 4 262 2 023 116
Lainojen takaisinmaksut -456 -496 -991
Vuokrasopimusvelkojen maksut -71 -170 -266
Maksetut osingot 0 -1 437 -1 437
Rahoituksen rahavirta 3 735 -79 -2 577
Rahavarojen muutos 427 -198 -49
Rahavarat tilikauden alussa 1 322 1 410 1 410
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 28 -37 -39
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 777 1 176 1 322


TUNNUSLUKUJA            
    Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 2023
Liikevaihto, M€   7,0 6,2 5,9 8,1 32,3
Käyttökate, M€   -0,8 -1,1 -1,3 -0,2 0,3
Liiketulos, M€   -1,2 -1,6 -1,8 -0,7 -1,7
   % liikevaihdosta   -17 % -26 % -30 % -9 % -5 %
Tulos ennen veroja, M€   -1,3 -1,7 -1,9 -0,8 -2,0
   % liikevaihdosta   -19 % -27 % -32 % -10 % -6 %
Tilikauden tulos, M€   -1,3 -1,7 -1,5 -0,8 -1,6
   % liikevaihdosta   -19 % -27 % -26 % -10 % -5 %
Saadut tilaukset   6,6 7,5 2,3 7,1 21,4
Tilauskanta   11,3 11,8 10,5 14,0 10,5
Omavaraisuusaste, %   58 % 65 % 72 % 66 % 72 %
Gearing, %   25 % 17 % 3 % 19 % 3 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,0 0,2 0,3 1,2 2,7
   % liikevaihdosta   1 % 3 % 6 % 15 % 8 %
Henkilöstö kauden lopussa 154 163 162 164 162
Tulos/osake (EPS), €   -0,19 -0,24 -0,22 -0,11 -0,24
Oma pääoma/osake, €   2,30 2,50 2,74 2,96 2,74



Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 

Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:
 
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma - saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot - maksetut korot -maksetut verot  
 


VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  6/2024  6/2023  12/2023
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35
Yhteensä 7 235 7 235 7 235
       




Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 0400 999 822, manu.skytta(at)aspocomp.com.



Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite



Attachments

Aspocompin puolivuosikatsaus Q2 2024