Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.


Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
København K.

Hellerup, den 31. august 2007








Schaumann Østerfælled A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Østerfælled A/S for perioden
07.07.2006 - 30.06.2007. 

Resumé
•	For perioden 07.07.2006 til 30.06.2007 realiseredes et underskud på 15 mio.
kr. efter skat. 
•	Selskabet har igangsat udlejning af sine ledige ejerlejligheder.
Lejerinteressen er særdeles god, og genudlejningen sker til markant højere
leje. 
•	Der arbejdes nu langsigtet med ejendommens udlejning, drift og finansiering,
og fokus er ændret fra primært salg til primært udlejning. 
•	Indeværende regnskabsårs forventede resultat nedjusteres til et underskud på
ca. 35 mio. kr. 

Evt. spørgsmål bedes rettet til bestyrelsesmedlem Jens Schaumann.

 

Hovedtal og nøgletal 
(Beløb i mio. kr.)
	
	07.07.2006-30.06.2007
(ca. 12 mdr)	
		
Nettoomsætning	28	
Bruttoresultat		18	
Ejendomsavancer	1	
Resultat før finansielle poster		18	
Resultat af finansielle poster		-38	
Periodens resultat før skat	-20	
Periodens resultat	-15	
		
Overskudsgrad	65 %	
(resultat før finansielle poster / omsætning)		
		
	30.06.2007	
		
Investeringsejendomme	1.484	
Balancesum	1.506	
Udstedte obligationer, nom. 175,6 mio. kr
(amortiseret kostpris)	
168	
Egenkapital	30	
		
Soliditet	2 %	
(egenkapital / balancesum)		


	
 
Udviklingen i den forløbne periode

Selskabet realiserede i delårsperioden på knap 12 måneder frem til 30.06. 2007
et underskud før skat på 20 mio. kr. Resultatet er ringere end forventet, idet
den forventede normalisering af den svage efterspørgsel efter ejerboliger i
hovedstadsområdet endnu ikke er indtruffet. Der er således ikke solgt nogen
boliger i 1. og 2. kvartal af 2007 mod en forventning ved aflæggelsen af
forrige delårsrapport om et salg i disse kvartaler for ca. 75 mio. kr.
Endvidere har de i den forrige delårsrapport omtalte forhandlinger om salg af
et større antal boliger til enkeltinvestorer ikke givet resultat. 

Der er i hele delårsperioden solgt én bolig samt de ved boligerne beliggende
parkeringsejerlejligheder. 

På baggrund af de rådende markedsforhold har bestyrelsen besluttet at ændre
fokus, således at selskabets ejendom nu behandles som en langsigtet
investering. Målrettede salgsbestræbelser fastholdes imidlertid samtidig med,
at der satses på optimering af ejendommens løbende drift. På denne baggrund er
der igangsat udlejning af hovedparten af de tomme ejerlejligheder (over 50 ud
af i alt 521 boliger), ligesom hovedparten af de lejligheder, der i fremtiden
bliver ledige, straks vil blive genudlejet. Genudlejningen sker til markant
løftede lejeniveauer og under god lejerinteresse. Endvidere arbejdes på
besparelser på omkostningssiden, men da det er selskabet magtpåliggende at
holde ejendommen i den bedste vedligeholdelsesmæssige stand, ses det største
potentiale på indtægtssiden. 

Schaumann Østerfælled A/S stiftedes den 7. juli 2006 samtidig med erhvervelsen
af sin ejendom ved Østerfælled Torv på Østerbro i København, og i januar 2007
gennemførtes en videreopdeling af ejendommen i ejerlejligheder, hvorefter hver
bolig udgør én ejerlejlighed. De lejligheder, som siden selskabets stiftelse er
fraflyttet af lejerne, er hidtil blevet holdt ledige med henblik på salg. Denne
strategi er nu som nævnt justeret. 

Selskabet udstedte i september 2006 for i alt nom. 176 mio. kr. obligationer
(Schaumann Østerfælled 7,0 % 2013 og Schaumann Østerfælled 7,0 % 2016), som er
optaget til notering på Københavns Fondsbørs. 

Kommentarer til regnskabet

Selskabets bruttooverskud for rapporteringsperioden på 18 mio. kr. udgøres af
nettolejeindtægt fra selskabets boliger, og niveauet svarer til det forventede. 

Ejendomsavancer er realiserede med godt 1 mio. kr., hvilket er ringere end
budgetteret. 

Nettofinansieringsomkostninger androg i perioden 38 mio. kr. Der er opnået en
urealiseret kursgevinst på en finansiel kontrakt (renteswap), som har givet en
kursgevinst på ca. 20 mio. kr. Denne kursgevinst er indtægtsført i
resultatopgørelsen under finansielle indtægter. 

Resultatet før skat blev et underskud på 20 mio. kr., og efter skat
realiseredes et underskud på 15 mio. kr. 

Der er foretaget aktivering af en skatteværdi på 25 % af det regnskabsmæssige
underskud. 
 
Der er ikke udover de nævnte realiserede ejendomsavancer foretaget
værdiregulering af selskabets ejendom. 

Egenkapitalen andrager pr. 30.06. 2007 30 mio. kr.

Begivenheder efter statusdagen

Der er ikke efter statusdagen indtruffet begivenheder af betydning for
nærværende delårsrapport, udover at der er solgt to ejerlejligheder. 

Fremtidsudsigter

Bestyrelsens overordnede vurdering er uændret, at selskabets boligejendom er
usædvanligt velbeliggende tæt på det pulserende københavnske byliv med dets
kulturelle og indkøbsmæssige tilbud. Samtidig er ejendommen omgivet af stille
og blinde veje og med en beliggenhed direkte til Fælledparken. Derfor er
udsigterne positive både for udviklingen i ejendommens nettolejeindtægt og for
ejendommens værdi. 

Som følge af selskabets ændrede strategi genudlejes de ledige boliger nu til
1.400 kr. pr. m2. Der er som nævnt stor lejerinteresse på disse niveauer. Det
er selskabets forventning, at der er indgået aftaler om genudlejning af
samtlige tomme lejemål i løbet af efteråret. 

Lejemålene har hidtil været udlejet til en gennemsnitlig pris på 850 kr. pr.
m2, og genudlejningen medfører derfor et markant løft i selskabets
lejeindtægter. Potentielt vil der være tale om en fordobling af
nettolejeindtægterne fra ca. 25 til ca. 50 mio. kr., når samtlige lejemål er
genudlejet til den nye genudlejningspris. Lejen indekseres. 

Det overvejes, om selskabets finansiering skal tilpasses til udviklingen,
f.eks. med henblik på at opnå lavere renter. 

Selskabet forventer et underskud efter skat på ca. 35 mio. kr. Egenkapitalen
vil herefter pr. 31.12. 2007 fortsat være positiv. Denne resultatforventning er
nedjusteret fra den tidligere (i fondsbørsmeddelelse nr. 2) udtalte forventning
om et resultat på ca. kr. 0, som var baseret på frasalg af ejerlejligheder i et
vist omfang og på en vis opskrivning af ejendommen. 

For 2008 forventes efter en moderat positiv værdiregulering af selskabets
ejendom på 2% et mindre overskud efter skat. 
 

Risici

Selskabets ændrede fokus med mere vægt på genudlejning frem for frasalg af
ledige boliger medfører en ændring af risikofaktorerne. 

Selskabets særligt kritiske risikofaktorer vurderes derfor at knytte sig til
følgende: 

•	fraflytningsraten for oprindelige lejere
•	liggeperioden fra en bolig bliver ledig til den genudlejes
•	udviklingen i markedslejeniveauer
•	opretholdelse og forbedring af selskabets finansiering
•	omfanget af salg af ejerlejligheder
•	renteudviklingen og dermed udviklingen i kursværdien af selskabets
finansielle kontrakter. 

Regnskabspraksis	

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og
målingsbestemmelserne i IFRS (International Financial Reporting Standards). 
 

Beløb i tkr.			
			
RESULTATOPGØRELSE	07.07.2006-		
	30.06.2007		
			
Nettoomsætning	27.776		
Produktionsomkostninger	-9.878		
Bruttoresultat	17.898		
			
Administrationsomkostninger	-1.289		
Andre driftsindtægter (ejendomsavancer)
	1.494		
Resultat før finansielle poster	18.103		
			
Finansielle indtægter	21.107		
Finansielle omkostninger	-58.909		
Periodens resultat før skat	-19.699		
			
Skat	4.925		
Periodens resultat
	-14.774		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Beløb i tkr.			
			
BALANCE	30.06.2007		
			
AKTIVER			
			
Investeringsejendomme	1.483.633		
Materielle aktiver i alt	1.483.633		
			
Udskudt skatteaktiv	4.925		
Finansielle aktiver i alt	4.925		
Langfristede aktiver i alt
	1.488.558		
			
Tilgodehavender fra salg	68		
Andre tilgodehavender	14.349		
Likvide beholdninger	2.519		
Kortfristede aktiver i alt
	16.936		
AKTIVER I ALT	1.505.494		
			
PASSIVER			
			
Aktiekapital
Kapital
	10.000		
Reserver	20.226		
Egenkapital i alt	30.226		
			
Realkreditinstitutter	1.089.589		
Obligationsgæld	167.534		
Kreditinstitutter i øvrigt	195.837		
Anden gæld	22.308		
Gældsforpligtelser i alt	1.475.268		
PASSIVER I ALT	1.505.494		
			

EGENKAPITALFORKLARING			
			
Tegning af aktiekapital til kurs 100 den 7. juli 2006	500		
Tegning af nom. 9.000.000 kr. aktiekapital til kurs 488,88 den 4. september
2006	 
44.000		
Tegning af aktiekapital til kurs 100 den 15. september 2006 (apportindskud)	
500		
Resultat for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007	-14.774		
Egenkapital pr. 30. juni 2007	30.226

Attachments

fbm nr. 3 af 31.08.2007.pdf